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衡東縣預(yù)決算公開管理平臺

衡東縣城市管理和綜合執(zhí)法局2024年度部門預(yù)算公開說明

發(fā)布時間:2024-03-20

 

  

 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

(二)機構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算 

(二)支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

(一)基本支出 

(二)項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關(guān)運行經(jīng)費 

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算 

(三)一般性支出情況 

(四)政府采購情況 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預(yù)算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

  

 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、負責宣傳、貫徹、落實國家和省、市有關(guān)城市管理的法律、法規(guī)和政策,擬訂縣人民政府關(guān)于城市管理方面的規(guī)范性文件。 

2、對城管隊、環(huán)衛(wèi)所、園林所、路燈站工作進行督導(dǎo)及協(xié)調(diào)。 

3、行使城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。 

4、承辦縣人民政府交辦的其它事項。 

(二)機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣城市管理和綜合執(zhí)法局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)股室7個,分別為:辦公室、財務(wù)股、政工人事股、督查股、安全生產(chǎn)股、法規(guī)股、行政審批股;內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個分別為:渣土事務(wù)中心、數(shù)字城管中心;下轄4個財務(wù)獨立核算二級機構(gòu)分別為:衡東縣城市管理行政執(zhí)法大隊、衡東縣環(huán)境衛(wèi)生所、衡東縣園林綠化所、衡東縣路燈站。本部門共有編制人數(shù)25人,實有人數(shù)23人,退休人員1人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣城市管理和綜合執(zhí)法局預(yù)算公開只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣城市管理和綜合執(zhí)法局本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算426.87萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款收入426.87萬元。收入較去年減少21.16萬元,主要原因是一般公共預(yù)算項目類支出減少。 

(二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算426.87萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出27.59萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出378.59萬元,住房保障支出20.69萬元。支出較去年減少21.16萬元,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)項目類支出。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算426.87萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出27.59萬元,占6.46%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出378.59萬元,占88.69%;住房保障支出20.69萬元,占4.85%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算406.87萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

(二)項目支出:2024年本部門項目支出預(yù)算20萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:一般行政管理事務(wù)支出20萬元,主要用于城市管理及文明城市網(wǎng)格化管理等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費152.95萬元,比上年預(yù)算增加35.96萬元,增長30.74%,主要原因是實施零基預(yù)算管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),提高公用經(jīng)費標準,壓減非三保、非剛性項目支出。 

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為9萬元,其中,公務(wù)接待費3萬元,公務(wù)用車購置及運行費6萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費6萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預(yù)算2萬元,擬召開城管系統(tǒng)會議,人數(shù)300人,內(nèi)容為城管系統(tǒng)執(zhí)法工作會議;培訓(xùn)費預(yù)算2萬元,擬召開城管系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)200人,內(nèi)容為城管系統(tǒng)執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn);擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關(guān)活動計劃。 

(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車2輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

 

(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預(yù)算績效目標情況說明:本部門所有支出實行績效目標管理,其中:納入2024年部門整體支出績效目標的金額為426.87萬元,基本支出406.87萬元,單位項目支出20萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 

2、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

315001_衡東縣城市管理和綜合執(zhí)法局