發(fā)布時(shí)間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支a出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、政府采購(gòu)表
25、政府購(gòu)買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)城區(qū)市政公用及照明設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理(含城市主次干道、城市廣場(chǎng)、公園)等城市管理方面的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制工作。
2、負(fù)責(zé)建筑垃圾(渣土)處置管理等城市建設(shè)方面的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制工作。
3、負(fù)責(zé)參與大型戶外廣告設(shè)置(含依附墻面、屋頂、橋梁、邊坡、圍擋等設(shè)置和立柱等形式)及路名牌、指示牌、導(dǎo)示牌設(shè)置等城市管理方面的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制工作。
4、負(fù)責(zé)城市廣場(chǎng)和人行道機(jī)動(dòng)車停放及城市道路非機(jī)動(dòng)車停放管理等交通管理方面的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制工作。
5、負(fù)責(zé)垃圾分類、餐廚垃圾處理和圍檔外建筑施工揚(yáng)塵等環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制工作。
6、負(fù)責(zé)向城區(qū)河道傾倒垃圾廢物等水務(wù)管理方面的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制工作。
7、負(fù)責(zé)戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)照或店外經(jīng)營(yíng)等市場(chǎng)監(jiān)管方面的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制工作。
8、負(fù)責(zé)參與擬訂全縣城市管理綜合行政執(zhí)法的程序、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)對(duì)縣本級(jí)涉及城市管理市場(chǎng)主體及其從業(yè)人員的經(jīng)營(yíng)行為實(shí)施監(jiān)督檢查,糾正違法違規(guī)行為,開(kāi)展專項(xiàng)整治行動(dòng),維護(hù)城市管理秩序。
9、負(fù)責(zé)參與城市管理行政執(zhí)法有關(guān)舉報(bào)、投訴的受理和處理;協(xié)助城市管理行政執(zhí)法案件聽(tīng)證、行政復(fù)議、行政訴訟、行政賠償?shù)认嚓P(guān)工作。
10、承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)稽查和執(zhí)法信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、傳遞與資料整理歸檔工作。
11、負(fù)責(zé)組織實(shí)施本單位的安全生產(chǎn)監(jiān)督、應(yīng)急管理工作;承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的綜治維穩(wěn)、文明創(chuàng)建等工作;協(xié)助局機(jī)關(guān)開(kāi)展城市管理行政執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和執(zhí)法證件、執(zhí)法裝備管理等工作。
12、完成縣城市管理和綜合執(zhí)法局交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:衡東縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)屬于城市管理行政執(zhí)法局二級(jí)機(jī)構(gòu),進(jìn)行獨(dú)立核算,本部門共有編制89人,實(shí)有39人。內(nèi)設(shè)3個(gè)副股級(jí)機(jī)構(gòu),下設(shè)1個(gè)正股級(jí)執(zhí)法中隊(duì)和8個(gè)副股級(jí)執(zhí)法中隊(duì),分別為:辦公室、政工室、執(zhí)法審理室三個(gè)部門及七個(gè)中隊(duì),分別為一中隊(duì)、二中隊(duì)、三中隊(duì)、四中隊(duì)、新塘中隊(duì)、機(jī)動(dòng)特勤中隊(duì)、渣土及餐廚廢棄執(zhí)法中隊(duì)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算745.37萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款745.37萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加130.41萬(wàn)元,主要原因是增加了9個(gè)人員和2個(gè)退休人員,財(cái)政撥款的基本支出增加了46.41萬(wàn)元,增加了控違拆違項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元,增加納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入56萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算745.37萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出36.26萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出681.92萬(wàn)元,住房保障支出27.19萬(wàn)元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。支出較去年增加130.41萬(wàn)元,主要原因是我單位增加了9個(gè)人和兩個(gè)退休人員,基本支出增加了62.41萬(wàn)元,增加了一個(gè)控違拆違項(xiàng)目30萬(wàn)元,由于物價(jià)上漲行政辦案經(jīng)費(fèi)增加了18萬(wàn)元,執(zhí)法車輛維修及保養(yǎng)項(xiàng)目增加了20萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算745.37萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出36.26萬(wàn)元,占4.86%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出681.92萬(wàn)元,占91.49%,住房保障支出27.19萬(wàn)元,占3.65%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算431.37萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算314萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:執(zhí)法車輛維修及保養(yǎng)支出40萬(wàn)元,主要用于保障5臺(tái)公用車正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面;控違、拆違經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元,主要用于對(duì)整個(gè)衡東縣城城區(qū)范圍內(nèi)違規(guī)違法亂建亂搭行為進(jìn)行阻止、拆除,維護(hù)縣城城區(qū)整體安全性,規(guī)范建房戶按照規(guī)劃法、施工圖紙進(jìn)行科學(xué)施工,不留安全隱患,不影響市容市貌。等方面;牛皮癬清理支出19萬(wàn)元,主要用于清理城區(qū)范圍內(nèi)的違規(guī)張貼的小廣告,要達(dá)到所有的廣告張貼必須在規(guī)定的張貼欄張貼,使整個(gè)縣城達(dá)到美觀干凈的效果等方面;聘協(xié)管人員工資支出167萬(wàn)元,主要用于招55個(gè)協(xié)管人員協(xié)助正式執(zhí)法人員執(zhí)法,發(fā)放協(xié)管人員工資及五險(xiǎn)一金等方面;協(xié)管人員工資(預(yù)下)支出30萬(wàn)元,主要用于招55個(gè)協(xié)管人員協(xié)助正式執(zhí)法人員執(zhí)法,發(fā)放協(xié)管人員工資及五險(xiǎn)一金等方面;行政辦案經(jīng)費(fèi)支出28萬(wàn)元,主要用于對(duì)違反城市管理?xiàng)l例的行為人進(jìn)行的一種行政強(qiáng)制行為,要達(dá)到一是教育批評(píng),二是罰款懲戒作用等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)43.36萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加14.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.99%,主要原因是我單位增加了9個(gè)人員和2個(gè)退休人員,相應(yīng)地公用經(jīng)費(fèi)和對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出也增加了。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2022年與2021年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.5萬(wàn)元,擬定召開(kāi)街道清理整頓大會(huì),人數(shù)300人內(nèi)容為清理整頓街道;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2022年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出;擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
(四)政府采購(gòu)情況:2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額197萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算197萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車5輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為745.37萬(wàn)元,其中,基本支出431.37萬(wàn)元,項(xiàng)目支出314萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5、項(xiàng)目支出:是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
315002__衡東縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)部門預(yù)算公開(kāi)表
城管大隊(duì)2022年項(xiàng)目績(jī)效表