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衡東縣預(yù)決算公開管理平臺(tái)

衡東縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)2024年度部門預(yù)算公開說明

發(fā)布時(shí)間:2024-03-20

 

  

 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

(一)職能職責(zé) 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算 

(二)支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

(一)基本支出 

(二)項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

(三)一般性支出情況 

(四)政府采購情況 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

  

 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)城區(qū)市政公用及照明設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理(含城市主次干道、城市廣場(chǎng)、公園)等城市管理方面的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制工作。 

2、負(fù)責(zé)建筑垃圾(渣土)處置管理等城市建設(shè)方面的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制工作。 

3、負(fù)責(zé)參與大型戶外廣告設(shè)置(含依附墻面、屋頂、橋梁、邊坡、圍擋等設(shè)置和立柱等形式)及路名牌、指示牌、導(dǎo)示牌設(shè)置等城市管理方面的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制工作。 

4、負(fù)責(zé)城市廣場(chǎng)和人行道機(jī)動(dòng)車停放及城市道路非機(jī)動(dòng)車停放管理等交通管理方面的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制工作。 

5、負(fù)責(zé)垃圾分類、餐廚垃圾處理和圍檔外建筑施工揚(yáng)塵等環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制工作。 

6、負(fù)責(zé)向城區(qū)河道傾倒垃圾廢物等水務(wù)管理方面的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制工作。 

7、負(fù)責(zé)戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無照或店外經(jīng)營等市場(chǎng)監(jiān)管方面的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制工作。 

8、負(fù)責(zé)參與擬訂全縣城市管理綜合行政執(zhí)法的程序、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)對(duì)縣本級(jí)涉及城市管理市場(chǎng)主體及其從業(yè)人員的經(jīng)營行為實(shí)施監(jiān)督檢查,糾正違法違規(guī)行為,開展專項(xiàng)整治行動(dòng),維護(hù)城市管理秩序。 

9、負(fù)責(zé)參與城市管理行政執(zhí)法有關(guān)舉報(bào)、投訴的受理和處理;協(xié)助城市管理行政執(zhí)法案件聽證、行政復(fù)議、行政訴訟、行政賠償?shù)认嚓P(guān)工作。 

10、承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)稽查和執(zhí)法信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、傳遞與資料整理歸檔工作。 

11、負(fù)責(zé)組織實(shí)施本單位的安全生產(chǎn)監(jiān)督、應(yīng)急管理工作;承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的綜治維穩(wěn)、文明創(chuàng)建等工作;協(xié)助局機(jī)關(guān)開展城市管理行政執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和執(zhí)法證件、執(zhí)法裝備管理等工作。 

12、完成縣城市管理和綜合執(zhí)法局交辦的其他任務(wù)。 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)股室10個(gè),分別為:辦公室、政工室、執(zhí)法審理室三個(gè)部門及七個(gè)中隊(duì),分別為一中隊(duì)、二中隊(duì)、三中隊(duì)、四中隊(duì)、新塘中隊(duì)、機(jī)動(dòng)特勤中隊(duì)、渣土及餐廚廢棄執(zhí)法中隊(duì)。本部門共有編制人數(shù)89人,實(shí)有人數(shù)36人,退休人數(shù)14人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算公開只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算728.59萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款收入728.59萬元。收入較去年增加13.77萬元,主要原因是1、實(shí)施零基預(yù)算管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),壓減非三保、非剛性支出。2、增加了協(xié)管人數(shù)。 

(二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算728.59萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出39.77萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出658.99萬元,住房保障支出29.83萬元。支出較去年增加13.77萬元,主要原因是1、實(shí)施零基預(yù)算管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),壓減非三保、非剛性支出。2、增加了協(xié)管人數(shù)。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算728.59萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出39.77萬元,占5.46%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出658.99萬元,占90.45%;住房保障支出29.83萬元,占4.09%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算427.09萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

(二)項(xiàng)目支出:2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算301.5萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:城管執(zhí)法支出301.5萬元,主要用于車輛油料費(fèi)、保險(xiǎn)、及維修費(fèi)支出15萬元,主要用于保障6臺(tái)公用車正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面;控違、拆違經(jīng)費(fèi)支出15萬元,主要用于對(duì)整個(gè)衡東縣城城區(qū)范圍內(nèi)違規(guī)違法亂建亂搭行為進(jìn)行阻止、拆除,維護(hù)縣城城區(qū)整體安全性,規(guī)范建房戶按照規(guī)劃法、施工圖紙進(jìn)行科學(xué)施工,不留安全隱患,不影響市容市貌等方面;牛皮癬清理支出19萬元,主要用于清理城區(qū)范圍內(nèi)的違規(guī)張貼的小廣告,要達(dá)到所有的廣告張貼必須在規(guī)定的張貼欄張貼,使整個(gè)縣城達(dá)到美觀干凈的效果等方面;協(xié)管人員工資支出247.5萬元,主要用于協(xié)管臨聘人員工資、節(jié)日福利和加班費(fèi)等方面;行政辦案經(jīng)費(fèi)支出5萬元,主要用于對(duì)違反城市管理?xiàng)l例的行為人進(jìn)行的一種行政強(qiáng)制行為,要達(dá)到一是教育批評(píng),二是罰款懲戒作用等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)43.95萬元,比上年預(yù)算增加18.04萬元,增長69.63%,主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),壓減非三保、非剛性支出。 

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為19萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)17萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)17萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少8萬元,主要是落實(shí)過緊日子思想,堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約,反對(duì)鋪張浪費(fèi)。 

(三)一般性支出情況:2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元,擬召開街道清理整頓大會(huì)會(huì)議,人數(shù)200人,內(nèi)容為清理整頓街道;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2024年度無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出;擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元,無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車6輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

 

(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,其中:納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為728.59萬元,基本支出427.09萬元,單位項(xiàng)目支出301.5萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

315002_衡東縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)