發(fā)布時間:2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《建設工程安全生產管理條例》、《民用建筑節(jié)能條例》、《湖南省建設工程質量和安全生產管理條例》等有關工程建設質量和安全監(jiān)督的法律法規(guī)和政策。
2、負責全縣行政區(qū)域內建設工程的質量和安全日常監(jiān)督管理;經授權負責查處違反《中華人民共和國建筑法》《建設工程質量管理條例》《建設工程安全生產管理條例》《民用建筑節(jié)能條例》《湖南省建設工程質量和安全生產管理條例》等相關法律法規(guī)的各種違法行為;糾正建設工程違章作業(yè)。
3、負責涉及工程主體結構安全和主要使用功能的工程實體質量、主要建筑材料、建筑構配件質量的監(jiān)督,負責施工質量管理標準化和項目施工安全生產標準化考評。
4、負責全縣建筑業(yè)企業(yè)安全管理人員的考核、申報繼續(xù)教育。負責工程竣工驗收條件的審查監(jiān)督工作;負責工程質量和安全竣工驗收及備案工作。
5、承擔建設工程施工許可初審、工程質量安全監(jiān)督注冊事務性工作。
6、負責預拌(商品)混凝土企業(yè)、預制構件生產企業(yè)、檢測機構等日常監(jiān)督服務。
7、負責全縣建設工程質量安全狀況的統(tǒng)計分析;負責組織開展建設工程創(chuàng)優(yōu)活動。
8、負責建設工程質量安全技術咨詢服務工作;負責民用建筑節(jié)能工程質量監(jiān)督工作;參與建設工程質量安全事故的調查。
9、負責外地入縣施工企業(yè)、監(jiān)理企業(yè)和檢測機構的登記等事務性工作,組織協(xié)調建筑施工企業(yè)參與對外工程承包和勞務合作。
10、負責建筑勞務用工實名制工作;協(xié)助處理拖欠農民工工資投訴。
11、負責工程施工安全和質量(保修期內)投訴處理。
12、負責施工、監(jiān)理合同管理,負責建筑市場監(jiān)管信息平臺工作。
13、協(xié)助做好全縣建筑業(yè)企業(yè)的資質管理和有關執(zhí)業(yè)資格論證、報批和管理。
14、指導建筑業(yè)協(xié)會工作。
15、負責全縣建設工程應急救援工作。
16、完成上級部門交辦的其它工作。
(二)機構設置
衡東縣建設工程質量安全監(jiān)督站內設機構包括:內設股室11個(沒有副科級單位),分別為:辦公室、財務股、質量安全監(jiān)督一股、質量安全監(jiān)督二股、市政工程監(jiān)督股、設備監(jiān)督股、檢測監(jiān)督股(商品混凝土監(jiān)督股)、建設市場事務股、稽查監(jiān)督股、質量安全監(jiān)督技術股(督查考評股)、竣工驗收備案股(建筑節(jié)能股)。本部門共有編制人數(shù)43人,實有人數(shù)43人。離休0人,退休16人。
二、部門預算單位構成
衡東縣建設工程質量安全監(jiān)督站預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣建設工程質量安全監(jiān)督站本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算618.29萬元,其中,一般公共預算撥款618.29萬元。收入較去年減少2.62萬元,主要原因是本年度項目資金減少。
(二)支出預算:2023年本部門支出預算618.29萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出43.56萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出543.39萬元,住房保障支出31.34萬元。支出較去年減少2.62萬元,主要原因是人員經費減少。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算618.29萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出43.56萬元,占7.05%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出543.39萬元,占87.89%,住房保障支出31.34萬元,占5.07%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算528.29萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算90萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:安全生產經費支出45萬元,主要用于建筑施工安全生產等方面;工程實體質量比對監(jiān)督檢測支出45萬元,主要用于房屋建筑和市政基礎設施工程質量監(jiān)督檢測服務費等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2023年本部門機關運行經費83.16萬元,比上年預算增加5.28萬元,增長6.78%,主要原因是人員增加。
(二)“三公”經費預算:2023年本部門“三公”經費預算數(shù)為7萬元,其中,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行費6萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費6萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算0.5萬元,擬召開1次會議,人數(shù)26人,內容為安全生產;培訓費預算1.7萬元,擬召開1次培訓,人數(shù)50人,內容為農民工培訓;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額90萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算90萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車2輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為618.29萬元,其中,基本支出528.29萬元,項目支出90萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2023年部門預算表
290004__衡東縣建設工程質量安全監(jiān)督站部門預算公開表
2023年衡東縣建設工程質量安全監(jiān)督站整體支出績效目標表