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衡東縣預決算公開管理平臺

衡東縣建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2024年度部門預算公開說明

發(fā)布時間:2024-03-20

 

  

 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

(二)機構(gòu)設置 

二、部門預算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算 

(二)支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

(一)基本支出 

(二)項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經(jīng)費 

(二)“三公”經(jīng)費預算 

(三)一般性支出情況 

(四)政府采購情況 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) 

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) 

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。 

  

 

第一部分 2024年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》、《民用建筑節(jié)能條例》、《湖南省建設工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理條例》等有關工程建設質(zhì)量和安全監(jiān)督的法律法規(guī)和政策。 

2、負責全縣行政區(qū)域內(nèi)建設工程的質(zhì)量和安全日常監(jiān)督管理;經(jīng)授權(quán)負責查處違反《中華人民共和國建筑法》《建設工程質(zhì)量管理條例》《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》《民用建筑節(jié)能條例》《湖南省建設工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理條例》等相關法律法規(guī)的各種違法行為;糾正建設工程違章作業(yè)。 

3、負責涉及工程主體結(jié)構(gòu)安全和主要使用功能的工程實體質(zhì)量、主要建筑材料、建筑構(gòu)配件質(zhì)量的監(jiān)督,負責施工質(zhì)量管理標準化和項目施工安全生產(chǎn)標準化考評。 

4、負責全縣建筑業(yè)企業(yè)安全管理人員的考核、申報、繼續(xù)教育。負責工程竣工驗收條件的審查監(jiān)督工作;負責工程質(zhì)量和安全竣工驗收及備案工作。 

5、承擔建設工程施工許可初審、工程質(zhì)量安全監(jiān)督注冊事務性工作。 

6、負責預拌(商品)混凝土企業(yè)、預制構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)、檢測機構(gòu)等日常監(jiān)督服務。 

7、負責全縣建設工程質(zhì)量安全狀況的統(tǒng)計分析;負責組織開展建設工程創(chuàng)優(yōu)活動。 

8、負責建設工程質(zhì)量安全技術(shù)咨詢服務工作;負責民用建筑節(jié)能工程質(zhì)量監(jiān)督工作;參與建設工程質(zhì)量安全事故的調(diào)查。 

9、負責外地入縣施工企業(yè)、監(jiān)理企業(yè)和檢測機構(gòu)的登記等事務性工作,組織協(xié)調(diào)建筑施工企業(yè)參與對外工程承包和勞務合作。 

10、負責建筑勞務用工實名制工作;協(xié)助處理拖欠農(nóng)民工工資投訴。 

11、負責工程施工安全和質(zhì)量(保修期內(nèi))投訴處理。 

12、負責施工、監(jiān)理合同管理,負責建筑市場監(jiān)管信息平臺工作。 

13、協(xié)助做好全縣建筑業(yè)企業(yè)的資質(zhì)管理和有關執(zhí)業(yè)資格論證、報批和管理。 

14、指導建筑業(yè)協(xié)會工作。 

15、負責全縣建設工程應急救援工作。 

16、完成上級部門交辦的其它工作。 

(二)機構(gòu)設置 

衡東縣建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站內(nèi)設機構(gòu)包括:內(nèi)設股室11個(沒有副科級單位),分別為:辦公室、財務股、質(zhì)量安全監(jiān)督一股、質(zhì)量安全監(jiān)督二股、市政工程監(jiān)督股、設備監(jiān)督股、檢測監(jiān)督股(商品混凝土監(jiān)督股)、建設市場事務股、稽查監(jiān)督股、質(zhì)量安全監(jiān)督技術(shù)股(督查考評股)、竣工驗收備案股(建筑節(jié)能股)。本部門共有編制人數(shù)60人,實有人數(shù)46人。離休0人,退休16人。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

衡東縣建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算643.47萬元,其中,一般公共預算撥款收入643.47萬元。收入較去年增加25.18萬元,主要原因是人員經(jīng)費增加。 

(二)支出預算:2024年本部門支出預算643.47萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出51.12萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出554.38萬元,住房保障支出37.97萬元。支出較去年增加25.18萬元,主要原因是人員經(jīng)費增加。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算643.47萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出51.12萬元,占7.94%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出554.38萬元,占86.15%;住房保障支出37.97萬元,占5.9%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算573.47萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算70萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:工程建設管理支出70萬元,主要用于建筑施工安全生產(chǎn)與房屋建筑和市政基礎設施工程質(zhì)量監(jiān)督檢測服務費等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經(jīng)費:2024年本部門機關運行經(jīng)費90.04萬元,比上年預算增加6.88萬元,增長8.27%,主要原因是實施零基預算管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),提高公用經(jīng)費標準,壓減非三保,非剛性項目支出。 

(二)“三公”經(jīng)費預算:2024年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4萬元,其中,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行費3萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費3萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年減少3萬元,主要是厲行節(jié)約、縮減“三公”經(jīng)費開支。 

(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算1萬元,擬召開2次會議,人數(shù)100人,內(nèi)容為安全生產(chǎn);培訓費預算2萬元,擬召開1次培訓,人數(shù)59人,內(nèi)容為農(nóng)民工工匠培訓;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關活動計劃。 

(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車2輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

 

(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明:本部門所有支出實行績效目標管理,其中:納入2024年部門整體支出績效目標的金額為643.47萬元,基本支出573.47萬元,單位項目支出70萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部門預算表 

290004_衡東縣建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站