發(fā)布時間:2024-03-20
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹落實上級關于教育教學工作等法律、法規(guī)文件精神。
2、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理,指導本鄉(xiāng)鎮(zhèn)各校教育教學工作,指導各校教育教學改革和研究工作,負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育信息的統(tǒng)計、分析。
3、統(tǒng)籌管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育經費和上級對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的教育撥款,并進行教育經費的財務核算工作,負責指導、管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)資助經濟困難學生工作。
4、在職責范圍內主管全鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工作,協(xié)助教育局管理各校教師編制。
(二)機構設置
衡東縣甘溪鎮(zhèn)教育管理服務中心內設機構包括:衡東縣甘溪鎮(zhèn)教育管理服務中心內設機構包括:衡東縣甘溪鎮(zhèn)教育管理服務中心內設機構數7個,分別是衡東縣甘溪鎮(zhèn)甘溪中學,衡東縣甘溪鎮(zhèn)前進完全小學,衡東縣甘溪鎮(zhèn)石崗完全小學,衡東縣甘溪鎮(zhèn)夏浦完全小學,衡東縣甘溪鎮(zhèn)中心幼兒園,衡東縣甘溪鎮(zhèn)社背小學,衡東縣甘溪鎮(zhèn)東沖小學。本部門共有編制人數100人,在職教職工100人,退休教師106人,遺屬補助人員22人,在校學生人數921人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:衡東縣甘溪鎮(zhèn)教育管理服務中心本級及衡東縣甘溪鎮(zhèn)甘溪中學、衡東縣甘溪鎮(zhèn)前進完全小學、衡東縣甘溪鎮(zhèn)石崗完全小學、衡東縣甘溪鎮(zhèn)夏浦完全小學、衡東縣甘溪鎮(zhèn)中心幼兒園、衡東縣甘溪鎮(zhèn)社背小學 、衡東縣甘溪鎮(zhèn)東沖小學。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算1,834.11萬元,其中,一般公共預算撥款收入1,581.83萬元,財政專戶管理資金收入80萬元,上級財政補助收入172.28萬元。收入較去年減少48.97萬元,主要原因是教師學生人數減少。
(二)支出預算:2024年本部門支出預算1,834.11萬元,其中:教育支出1,603.87萬元,社會保障和就業(yè)支出131.57萬元,住房保障支出98.67萬元。支出較去年減少48.97萬元,主要原因是教師學生人數減少。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1,754.11萬元,其中:教育支出1,523.87萬元,占86.87%;社會保障和就業(yè)支出131.57萬元,占7.5%;住房保障支出98.67萬元,占5.63%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算1,731.28萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算22.83萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:學前教育支出4.83萬元,主要用于學生資助等方面;小學教育支出9萬元,主要用于學生資助等方面;初中教育支出9萬元,主要用于學生資助等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2024年本部門機關運行經費182.42萬元,比上年預算增加44.88萬元,增長32.63%,主要原因是課后服務費納入了機關運行經費核算。
(二)“三公”經費預算:2024年本部門“三公”經費預算數為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2024年與2023年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算3.5萬元,擬召開教育教學等會議,人數850人,內容為教育教學等;培訓費預算11.5萬元,擬召開教育教學等培訓,人數500人,內容為教育教學等;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明:本部門所有支出實行績效目標管理,其中:納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1,834.11萬元,基本支出1,811.28萬元,單位項目支出22.83萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2024年部門預算表