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衡東縣預(yù)決算公開管理平臺

衡東縣洣水實驗中學(xué)2022年部門預(yù)算公開說明

發(fā)布時間:2022-04-20

目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

 


  

 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責(zé) 

1、全面貫徹國家教育方針,培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新精神與實踐能力,使之成為社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。 

2、根據(jù)省市縣各級政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育工作發(fā)展規(guī)劃。 

3、在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下繼續(xù)認真實施好義務(wù)教育教學(xué)工作,合理安排、正確執(zhí)行預(yù)算,確保完成教育事業(yè)計劃,積極地為教學(xué)服務(wù),為師生生活服務(wù),促進教育質(zhì)量的提高。 

4、按照教師的編制和管理權(quán)限,負責(zé)對本學(xué)校的教師進行管理。 

(二)機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣洣水實驗中學(xué)內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:學(xué)校內(nèi)設(shè)校長室、書記辦公室、副校長室、教務(wù)處、政教處、教師辦公室、總務(wù)處、工會。本校共有編制人數(shù)110,實有人數(shù)109人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣洣水實驗中學(xué)預(yù)算公開只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣洣水實驗中學(xué)本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算2,643萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1,695.15萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金收入240萬元,上級財政補助收入707.85萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加326.28萬元,主要原因是增加課后服務(wù)費。 

(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算2,643萬元,其中:教育支出2,405.81萬元,社會保障和就業(yè)支出135.54萬元,住房保障支出101.65萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加326.28萬元,主要原因是增加課后服務(wù)費支出。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,403萬元,其中:教育支出2,165.81萬元,占90.13%,社會保障和就業(yè)支出135.54萬元,占5.64%,住房保障支出101.65萬元,占4.23%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算1,844.7萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

(二)項目支出:2022年本部門項目支出預(yù)算558.3萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:食堂二、三樓改造宿舍支出71萬元,主要用于新增維修支出等方面;食堂三樓學(xué)生宿舍設(shè)備購置支出16萬元,主要用于新增維修支出等方面;學(xué)生宿舍空調(diào)安裝支出16萬元,主要用于新增設(shè)備支出等方面;學(xué)生宿舍熱水供應(yīng)工程支出15.3萬元,主要用于新增設(shè)備支出等方面;綜合樓附屬工程支出92萬元,主要用于新增設(shè)備支出等方面;綜合樓工程款支出88萬元,主要用于支付工程款等方面;綜合樓設(shè)備購置支出260萬元,主要用于設(shè)備購置等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費297.35萬元,比上年預(yù)算減少65.95萬元,下降18.15%,主要原因是減少維修支出。 

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4萬元,其中,公務(wù)接待費4萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年增加1.8萬元,主要是專項活動支出增加。 

(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預(yù)算8萬元,召開大型教研活動,參加人數(shù)100多人;培訓(xùn)費預(yù)算16.97萬元,參加教研活動培訓(xùn)會;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元,無相關(guān)活動。 

(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2,643萬元,其中,基本支出2,084.7萬元,項目支出558.3萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

 

 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

洣水實驗2022年整體績效目標(biāo)考核表

洣水實驗2022年項目績效考核表(50萬元以上)

洣水實驗2022年項目績效考核表(50萬元以下)

洣水實驗中學(xué)政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

洣水實驗中學(xué)政府采購預(yù)算表

185033__衡東縣洣水實驗中學(xué)部門預(yù)算公開表