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衡東縣預(yù)決算公開管理平臺

衡東縣特殊教育學(xué)校2024年度部門預(yù)算公開說明

發(fā)布時間:2024-03-20

 

  

 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

(一)職能職責(zé) 

(二)機構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算 

(二)支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

(一)基本支出 

(二)項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關(guān)運行經(jīng)費 

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算 

(三)一般性支出情況 

(四)政府采購情況 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

  

 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責(zé) 

1、貫徹、宣傳、執(zhí)行黨和國家教育工作方面的法律法規(guī)和方針政策,擬定特殊教育改革與發(fā)展規(guī)劃 并組織實施。 

2、學(xué)校以“啟智慧、育英才、聚愛心、創(chuàng)特校”為辦學(xué)目標(biāo),實施特殊教育,培養(yǎng)學(xué)生自理能力,更好適應(yīng)社會生活,促進(jìn)我縣特教事業(yè)發(fā)展。 

3、負(fù)責(zé)本校人才隊伍建設(shè)工作,負(fù)責(zé)本校教師職工考核、專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評審申報工作。 

4、負(fù)責(zé)本校財務(wù)收支、房舍普查、校舍改造、建設(shè)和維修,實施家庭困難學(xué)生資助等教育扶貧。 

(二)機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣特殊教育學(xué)校內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)校長室、教務(wù)處、總務(wù)處、工會等。衡東縣特殊教育學(xué)校共有編制人數(shù)18人,實有人數(shù)18人。離休0人,退休18人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣特殊教育學(xué)校預(yù)算公開只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣特殊教育學(xué)校本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算353.58萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款收入318.07萬元,上級財政補助收入35.51萬元。收入較去年減少0.79萬元,主要原因是公用經(jīng)費開支減少。 

(二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算353.58萬元,其中:教育支出302.96萬元,社會保障和就業(yè)支出28.93萬元,住房保障支出21.69萬元。支出較去年減少0.79萬元,主要原因是公用經(jīng)費開支減少。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算353.58萬元,其中:教育支出302.96萬元,占85.68%;社會保障和就業(yè)支出28.93萬元,占8.18%;住房保障支出21.69萬元,占6.13%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算349.67萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

(二)項目支出:2024年本部門項目支出預(yù)算3.91萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:特殊學(xué)校教育支出3.91萬元,主要用于學(xué)生資助等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費37.47萬元,比上年預(yù)算減少31.45萬元,下降45.63%,主要原因是厲行節(jié)約,壓減經(jīng)費支出。 

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2萬元,其中,公務(wù)接待費2萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少0.3萬元,主要是控制三公經(jīng)費開支。 

(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預(yù)算3萬元,擬召開學(xué)校會議、黨務(wù)會議、部門會議,內(nèi)容為學(xué)校開學(xué)前的準(zhǔn)備工作會議、教學(xué)期間的工作會議、期末結(jié)束工作會議等會議,人數(shù)18人,內(nèi)容為學(xué)校會議、黨務(wù)會議、部門會議,內(nèi)容為學(xué)校開學(xué)前的準(zhǔn)備工作會議、教學(xué)期間的工作會議、期末結(jié)束工作會議等;培訓(xùn)費預(yù)算2萬元,擬召開擬開展師德師風(fēng)培訓(xùn)、特殊教育教學(xué)培訓(xùn)等培訓(xùn),人數(shù)18人,內(nèi)容為師德師風(fēng)培訓(xùn)、特殊教育教學(xué)培訓(xùn)等;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關(guān)活動計劃。 

(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

 

(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理,其中:納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為353.58萬元,基本支出349.67萬元,單位項目支出3.91萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 

2、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

185032_衡東縣特殊教育學(xué)校