發(fā)布時(shí)間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、政府采購(gòu)表
25、政府購(gòu)買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于文物工作的方針、政策、法律、法規(guī),擬定全縣文物事業(yè)發(fā)展的方針、政策和規(guī)劃,制定有關(guān)的制度和辦法并監(jiān)督實(shí)施。
2、實(shí)施文化遺產(chǎn)資源的調(diào)查工作,參與文物、考古及非遺項(xiàng)目的保護(hù)與傳承工作的實(shí)施。
3、協(xié)助做好各級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目的申報(bào)工作。
4、協(xié)助做好民間文物及非遺項(xiàng)目的搶救、征集工作;參與文物的保護(hù)、利用及規(guī)劃編制工作。
5、實(shí)施文化遺產(chǎn)的宣傳普及工作及文化遺產(chǎn)項(xiàng)目的交流與展示。
6、實(shí)施全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目普查工作。
7、實(shí)施文化遺產(chǎn)專業(yè)人才的培訓(xùn)工作。
8、完成縣文化旅游廣電體育局交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣文化遺產(chǎn)事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本單位共有編制人數(shù)12人,實(shí)有在編人數(shù)7人,長(zhǎng)期臨聘2人。內(nèi)設(shè)股室3個(gè),分別為:辦公室、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)股、文物股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣文化遺產(chǎn)事務(wù)中心預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣文化遺產(chǎn)事務(wù)中心本級(jí)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算107.93萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款107.93萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加9.01萬(wàn)元,主要原因是2021年10月在職人員工資提標(biāo)及補(bǔ)發(fā)部分都在2022年預(yù)算中。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算107.93萬(wàn)元,其中:文化旅游體育與傳媒支出96.04萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出6.8萬(wàn)元,住房保障支出5.09萬(wàn)元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。支出較去年增加9.01萬(wàn)元,主要原因是2021年10月在職人員工資提標(biāo)及補(bǔ)發(fā)部分都在2022年預(yù)算中。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算107.93萬(wàn)元,其中:文化旅游體育與傳媒支出96.04萬(wàn)元,占88.98%,社會(huì)保障和就業(yè)支出6.8萬(wàn)元,占6.3%,住房保障支出5.09萬(wàn)元,占4.72%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算81.93萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算26萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)普查支出10萬(wàn)元,主要用于全縣不可移動(dòng)文物的巡查差旅費(fèi)和車費(fèi)等方面;文物維修和保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)支出16萬(wàn)元,主要用于文物庫(kù)房保管人員工資,及文物年度維修計(jì)劃維修開(kāi)支等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.1萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加0.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.14%,主要原因是人員工資增加,工會(huì)費(fèi)等計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.5萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.5萬(wàn)元,主要是按要求壓縮三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的預(yù)算。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2022年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2022年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出;擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
(四)政府采購(gòu)情況:2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額12萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算12萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為107.93萬(wàn)元,其中,基本支出81.93萬(wàn)元,項(xiàng)目支出26萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5、項(xiàng)目支出:是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
政府采購(gòu)預(yù)算表(衡東縣文化遺產(chǎn)事務(wù)中心)
衡東縣文化遺產(chǎn)事物中心2022年基本支出績(jī)效自評(píng)
衡東縣文化遺產(chǎn)事物中心2022年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
200002__衡東縣文化遺產(chǎn)事務(wù)中心部門預(yù)算公開(kāi)表