發(fā)布時間:2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹落實上級關于教育教學工作等法律、法規(guī)文件精神。
2、全面促進基礎教育的發(fā)展。
3、負責教育信息的基本統(tǒng)計與分析。
4、職責范圍內歸口管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育經(jīng)費統(tǒng)計及教職工待遇核發(fā)等。
5、指導本鄉(xiāng)鎮(zhèn)所轄學校的規(guī)范性日常業(yè)務處理能力及教育教學管理等工作。
6、完成縣委縣政府及上級主管部門交辦的其他任務。
(二)機構設置
衡東縣南灣鄉(xiāng)教育管理服務中心內設機構包括:衡東縣南灣鄉(xiāng)教育管理服務中心內設機構5個,分別為:衡東縣南灣鄉(xiāng)南灣學校、衡東縣南灣完全小學、南灣鄉(xiāng)中心幼兒園、南灣江東小學、南灣塘下小學。本部門共有編制人數(shù)57人,實有在職教職工57人,退休教師37人,遺屬補助8人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:衡東縣南灣鄉(xiāng)教育管理服務中心本級及衡東縣南灣鄉(xiāng)南灣學校、衡東縣南灣完全小學、南灣鄉(xiāng)中心幼兒園、南灣江東小學、南灣塘下小學。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算887.25萬元,其中,一般公共預算撥款766.53萬元,財政專戶管理資金收入50.36萬元,上級財政補助收入70.36萬元。收入較去年減少160.27萬元,主要原因是上級轉移支付及非稅收入減少。
(二)支出預算:2023年本部門支出預算887.25萬元,其中:教育支出790.17萬元,社會保障和就業(yè)支出55.47萬元,住房保障支出41.61萬元。支出較去年減少160.27萬元,主要原因是學生人數(shù)減少,課后服務費收入減少及上級轉移支付減少。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算836.89萬元,其中:教育支出739.81萬元,占88.4%,社會保障和就業(yè)支出55.47萬元,占6.63%,住房保障支出41.61萬元,占4.97%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算825.02萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算11.87萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:學生資助經(jīng)費支出11.87萬元,主要用于貧困學生扶貧資助等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費:2023年本部門機關運行經(jīng)費81.5萬元,比上年預算增加6.15萬元,增長8.16%,主要原因是在職職工人數(shù)增加及其相關的公用經(jīng)費增加。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年減少0.9萬元,主要是由于遵守八項規(guī)定,嚴格控制開支。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算0萬元,我單位2023年度無會議費支出;培訓費預算9.62萬元,召開教學信息2.0培訓會議;擬舉辦3場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預算7.12萬元,學校元旦晚會1.5萬元、學校運動3.5萬元、排球比賽2.12萬元。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為887.25萬元,其中,基本支出875.38萬元,項目支出11.87萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2023年部門預算表
衡東縣南灣鄉(xiāng)教育管理服務中心整體支出績效目標表
衡東縣南灣鄉(xiāng)教育管理服務中心項目支出績效目標表