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衡東縣預(yù)決算公開管理平臺(tái)

衡東縣新塘鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算公開說明

發(fā)布時(shí)間:2024-03-20

 

  

 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

(一)職能職責(zé) 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算 

(二)支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

(一)基本支出 

(二)項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

(三)一般性支出情況 

(四)政府采購情況 

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

  

 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責(zé) 

1、貫徹、宣傳、執(zhí)行黨和國(guó)家教育工作方面的法律法規(guī)和方針政策,擬定全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。 

2、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)幼兒教育、基礎(chǔ)教育、民辦教育,管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各學(xué)校教育工作。 

3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)人才隊(duì)伍建設(shè)工作,負(fù)責(zé)中小學(xué)校教師資格認(rèn)定或申報(bào);負(fù)責(zé)學(xué)校教職工考核、專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)審申報(bào)工作。 

4、各學(xué)校單位財(cái)務(wù)收支,負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)的行政監(jiān)察工作,負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)和教育單位房舍普查、校舍改造、建設(shè)和維修,負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)收費(fèi)管理和實(shí)施家庭困難學(xué)生資助等教育扶貧。 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣新塘鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:衡東縣新塘鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè),分別為:衡東縣新塘鎮(zhèn)新塘完全小學(xué)、衡東縣新塘鎮(zhèn)芙蓉學(xué)校、衡東縣新塘鎮(zhèn)潭泊完全小學(xué)、衡東縣新塘鎮(zhèn)歐陽海小學(xué)、衡東縣新塘鎮(zhèn)中心幼兒園、衡東縣新塘鎮(zhèn)百花幼兒園、衡東縣新塘鎮(zhèn)啟源幼兒園、衡東縣新塘鎮(zhèn)金色童年幼兒園、衡東縣新塘鎮(zhèn)潭泊幼兒園。本部門共有編制人數(shù)228人,實(shí)有人數(shù)228人,退休210人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:衡東縣新塘鎮(zhèn)教育管理服務(wù)中心本級(jí)及衡東縣新塘鎮(zhèn)新塘完全小學(xué)、衡東縣新塘鎮(zhèn)芙蓉學(xué)校、衡東縣新塘鎮(zhèn)潭泊完全小學(xué)、衡東縣新塘鎮(zhèn)歐陽海小學(xué)、衡東縣新塘鎮(zhèn)中心幼兒園、衡東縣新塘鎮(zhèn)百花幼兒園、衡東縣新塘鎮(zhèn)啟源幼兒園、衡東縣新塘金色童年幼兒園、衡東縣新塘鎮(zhèn)潭泊幼兒園。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算3,858.19萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款收入3,374萬元,財(cái)政專戶管理資金收入122萬元,上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入362.19萬元。收入較去年增加16.25萬元,主要原因是教師人數(shù)增加。 

(二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算3,858.19萬元,其中:教育支出3,352.09萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出289.2萬元,住房保障支出216.9萬元。支出較去年增加16.25萬元,主要原因是教師人數(shù)增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3,736.19萬元,其中:教育支出3,230.09萬元,占86.45%;社會(huì)保障和就業(yè)支出289.2萬元,占7.74%;住房保障支出216.9萬元,占5.81%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算3,700.02萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

(二)項(xiàng)目支出:2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算36.17萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:學(xué)前教育支出7.5萬元,主要用于幼兒困難資助等方面;小學(xué)教育支出20.55萬元,主要用于小學(xué)生困難補(bǔ)助等方面;初中教育支出8.13萬元,主要用于初中學(xué)生困難補(bǔ)助等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)408.2萬元,比上年預(yù)算增加18.59萬元,增長(zhǎng)4.77%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。 

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.6萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)3.6萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少1.56萬元,主要是公務(wù)接待次數(shù)減少。 

(三)一般性支出情況:2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5.7萬元,擬召開開展學(xué)科培訓(xùn)、心理咨詢、教育教學(xué)開展、安全教育、養(yǎng)成教育等會(huì)議,人數(shù)600人,內(nèi)容為教育教學(xué)工作會(huì)議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算28.4萬元,擬召開開展教師信息化2.0培訓(xùn)、優(yōu)秀骨干教師培訓(xùn)、外出教育教學(xué)培訓(xùn),人數(shù)650人,內(nèi)容為教師師資培訓(xùn);擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元,無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

 

(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,其中:納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3,858.19萬元,基本支出3,822.02萬元,單位項(xiàng)目支出36.17萬元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

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