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衡東縣預(yù)決算公開管理平臺(tái)

衡東縣扶貧開發(fā)辦公室2022年部門預(yù)算公開說明

發(fā)布時(shí)間:2022-04-20

目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 


  

 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。 

2、負(fù)責(zé)擬訂全縣扶貧開發(fā)發(fā)展規(guī)劃、扶貧標(biāo)準(zhǔn)、政策措施、目標(biāo)任務(wù)和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施;參與擬訂涉及貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策和規(guī)劃。 

3、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門開展扶貧開發(fā)相關(guān)項(xiàng)目和資金的使用管理、績效評(píng)估和監(jiān)督檢查等工作,指導(dǎo)扶貧開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施。 

4、負(fù)責(zé)組織開展扶貧信息體系建設(shè),建立扶貧開發(fā)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測體系,承擔(dān)全縣扶貧開發(fā)情況的統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和動(dòng)態(tài)調(diào)整;負(fù)責(zé)指導(dǎo)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和信息化建設(shè)工作;負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)宣傳工作。 

5、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣脫貧攻堅(jiān)工作,組織實(shí)施精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧工作;負(fù)責(zé)開展扶貧業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 

6、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門組織開展全縣脫貧攻堅(jiān)督查、考核工作。 

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣社會(huì)力量參與扶貧開發(fā);協(xié)同有關(guān)部門擬訂駐村幫扶計(jì)劃,組織協(xié)調(diào)縣直機(jī)關(guān)、駐衡各單位的駐村幫扶工作。 

8、承擔(dān)協(xié)調(diào)扶貧開發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防控、涉貧信訪和輿情處置工作責(zé)任。 

9、配合紀(jì)委監(jiān)委、審計(jì)部門做好扶貧開發(fā)相關(guān)項(xiàng)目和資金的審計(jì)、檢查工作。 

10、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣對口扶貧協(xié)作有關(guān)工作。 

11、承辦縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作和交辦的其他事項(xiàng)。 

12、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣扶貧開發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本單位共有編制人數(shù)22人,實(shí)有人數(shù)18人。內(nèi)設(shè)股室5個(gè),分別為綜合股、督查考核股、政策協(xié)調(diào)股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、貧困監(jiān)測股。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算:1、縣扶貧開發(fā)辦公室部門本級(jí)。2、本單位下設(shè)一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)——衡東縣扶貧開發(fā)事務(wù)中心,納入本單位預(yù)算編制范圍的歸口管理部門及單位包括:內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及扶貧開發(fā)事務(wù)中心,以上部門一并進(jìn)行預(yù)算公開。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算321.66萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款321.66萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加23.3萬元,主要原因是人員工資及其他相關(guān)支出的增加。 

(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算321.66萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出16.24萬元,農(nóng)林水支出293.24萬元,住房保障支出12.18萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加23.3萬元,主要原因是人員工資及其他相關(guān)支出的增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算321.66萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出16.24萬元,占5.05%,農(nóng)林水支出293.24萬元,占91.16%,住房保障支出12.18萬元,占3.79%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算186.66萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算135萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:2022年常態(tài)化督查工作經(jīng)費(fèi)支出65萬元,主要用于對鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村進(jìn)行專項(xiàng)督查和迎接上級(jí)各項(xiàng)考核等方面;2022年鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出30萬元,主要用于對全縣鄉(xiāng)村干部及工作隊(duì)成員進(jìn)行政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)等方面;2022年鄉(xiāng)村振興政策宣傳經(jīng)費(fèi)支出40萬元,主要用于在全縣進(jìn)行鄉(xiāng)村振興政策的宣傳等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.51萬元,比上年預(yù)算增加0.65萬元,增長5.48%,主要原因是單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的剛性支出增加。 

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)11萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少3萬元,主要是2022年年初預(yù)算減少,壓縮開支。 

(三)一般性支出情況:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元,擬召開鄉(xiāng)村振興工作會(huì)議4次,參會(huì)人數(shù)200人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2022年度無培訓(xùn)費(fèi)支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,無節(jié)慶、晚會(huì)等內(nèi)容。 

(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為321.66萬元,其中,基本支出186.66萬元,項(xiàng)目支出135萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出:是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

 

 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

2022年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

2022年政府采購預(yù)算表

2022年衡東縣扶貧辦部門整體支出績效目標(biāo)表(1)

2022年衡東縣扶貧辦項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(1)

2022年衡東縣扶貧辦項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(2)

180001__衡東縣扶貧開發(fā)辦公室部門預(yù)算公開表