發(fā)布時間:2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹落實黨和國家關于農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策和法律法規(guī),研究提出穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的意見。
2、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)村集體經(jīng)濟組織建設和農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革、資金資產(chǎn)資源管理、財務會計、農(nóng)村財務委托代理、審計監(jiān)督和村級債權債務清理化解工作;負責村集體經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民專業(yè)合作組織財務會計工作。
3、指導農(nóng)村土地承包、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權流轉(zhuǎn)、農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁和承包合同管理等工作。
4、負責農(nóng)村有關經(jīng)濟和社會發(fā)展指標體系的統(tǒng)計工作,組織對農(nóng)村經(jīng)濟收支、農(nóng)民收入情況的監(jiān)測。
5、指導農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織及家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設,負責農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設。
6、宣傳貫徹農(nóng)民權益維護和農(nóng)民負擔監(jiān)管的法律法規(guī)和政策。
7、扶持壯大發(fā)展農(nóng)村集體經(jīng)濟,實現(xiàn)“初步建立村級集體經(jīng)濟收入穩(wěn)定增長機制,村級集體經(jīng)濟逐年增加,不斷滿足農(nóng)村基礎設施建設、服務和管理的支出需要,保障基層組織高效運轉(zhuǎn),村支兩委;引領發(fā)展、帶動致富、服務群眾能力顯著增強“的目標任務。
8、監(jiān)測農(nóng)民負擔情況,監(jiān)督農(nóng)民權益維護和農(nóng)民負擔的工作;參與調(diào)查處理涉及農(nóng)民權益維護和農(nóng)民負擔的重大事件,受理相關來信來訪。
9、承擔縣農(nóng)民權益維護和農(nóng)民負擔監(jiān)督管理領導小組的日常工作。
(二)機構(gòu)設置
衡東縣農(nóng)村經(jīng)營服務中心內(nèi)設機構(gòu)包括:衡東縣農(nóng)村經(jīng)營服務中心預算公開只有本級,沒有其他預算單位,編入編制范圍的預算單位僅含衡東縣農(nóng)村經(jīng)營服務中心本級。農(nóng)村經(jīng)營服務中心(以下簡稱農(nóng)經(jīng)中心)為衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬副科級公益一類事業(yè)單位,全額事業(yè)編制定編12人,設主任1名,副主任2名,股室負責人7名,目前在職在崗工作人員8名(其中長期聘用人員1名),退休人員7名。納入本單位預算編制范圍的包括農(nóng)經(jīng)中心內(nèi)設7個職能股,分別為綜合股、農(nóng)村土地權屬指導股、農(nóng)村新型經(jīng)營主體指導股、農(nóng)村集體“三資“管理股、農(nóng)民權益維護和農(nóng)民負擔監(jiān)督管理股、農(nóng)村宅基地登記管理股、財務股。
二、部門預算單位構(gòu)成
衡東縣農(nóng)村經(jīng)營服務中心預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣農(nóng)村經(jīng)營服務中心本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算173.66萬元,其中,一般公共預算撥款173.66萬元。收入較去年增加50.63萬元,主要原因是工資普調(diào)、在職職工人數(shù)增加、項目經(jīng)費增加。
(二)支出預算:2023年本部門支出預算173.66萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出6.78萬元,農(nóng)林水支出162.15萬元,住房保障支出4.73萬元。支出較去年增加50.63萬元,主要原因是工資普調(diào)、在職職工人數(shù)增加、項目經(jīng)費增加。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算173.66萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出6.78萬元,占3.9%,農(nóng)林水支出162.15萬元,占93.37%,住房保障支出4.73萬元,占2.72%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算87.96萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算85.7萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:扶持壯大發(fā)展農(nóng)村集體經(jīng)濟經(jīng)費支出4萬元,主要用于扶持壯大發(fā)展農(nóng)村集體等方面;農(nóng)村集體三資管理工作及年度清產(chǎn)核資工作經(jīng)費支出8萬元,主要用于三資管理及清產(chǎn)核資等方面;農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證項目經(jīng)費支出39.7萬元,主要用于農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證等方面;農(nóng)村土地承包仲裁工作經(jīng)費支出5萬元,主要用于土地承包等方面;農(nóng)村宅基地改革與管理工作經(jīng)費支出20萬元,主要用于宅基地改革與管理等方面;土地確權糾錯及確權平臺維護經(jīng)費支出9萬元,主要用于土地確權等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費:2023年本部門機關運行經(jīng)費7.14萬元,比上年預算增加1.01萬元,增長16.48%,主要原因是人員增加相應增加機關運行經(jīng)費。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.2萬元,其中,公務接待費0.2萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算0.3萬元,主要是召開三資管理、宅基地改革與管理、土地承包、土地確權等方面的會議,人數(shù)預計150人,內(nèi)容主要是政策宣傳等方面;培訓費預算0.3萬元,主要是開展三資管理、宅基地改革與管理、土地承包、土地確權等方面的培訓,人數(shù)預計150人,內(nèi)容為操作培訓等方面;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預算0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為173.66萬元,其中,基本支出87.96萬元,項目支出85.7萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2023年部門預算表
160004__衡東縣農(nóng)村經(jīng)營服務中心部門預算公開表
衡東縣農(nóng)村經(jīng)營服務中心整體支出績效目標表
2023年衡東縣農(nóng)村經(jīng)營服務中心項目支出績效目標表