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衡東縣預(yù)決算公開管理平臺

衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算公開說明

發(fā)布時間:2024-03-20

 

  

 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

(一)職能職責(zé) 

(二)機構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算 

(二)支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

(一)基本支出 

(二)項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關(guān)運行經(jīng)費 

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算 

(三)一般性支出情況 

(四)政府采購情況 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預(yù)算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

  

 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責(zé) 

1、負責(zé)組織調(diào)查全縣農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施情況,編制全縣農(nóng)田基本建設(shè)總體規(guī)劃,中長期規(guī)劃,建立項目庫。 

2、負責(zé)組織全縣農(nóng)田基本建設(shè)項目立項前的實地勘察和評估論證,年度計劃的編制、審查和報批,項目實施中的檢查、監(jiān)督的指導(dǎo),項目建成后的驗收、結(jié)算。 

3、負責(zé)組織全縣農(nóng)田基本建設(shè)項目招投標和工程監(jiān)理工作,項目實施全過程的指導(dǎo)及建后管護。 

4、負責(zé)組織農(nóng)田基本建設(shè)項目的資金使用;編制財政投入農(nóng)田基本建設(shè)項目的年度預(yù)算和決算;辦理項目資金年度撥款、借款事項,配合審計部門開展項目資金審計工作。 

5、負責(zé)編報全縣農(nóng)田基本建設(shè)項目工程資金統(tǒng)計報表、分析項目計劃執(zhí)行和資金使用情況,監(jiān)測評價資金的使用效益。 

6、負責(zé)組織在農(nóng)田基本建設(shè)項目區(qū)示范推廣先進農(nóng)業(yè)科技成果和實用技術(shù),提高農(nóng)田基本設(shè)施的科技含量。 

7、負責(zé)組織開展農(nóng)田基本建設(shè)宣傳調(diào)研和綜合信息上報工作,搞好本中心信息系統(tǒng)的建設(shè)與管理。 

8、完成縣委、縣政府、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務(wù)。 

(二)機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)股室6個,分別是綜合股、財務(wù)股、土地治理股、工程評審股、工程監(jiān)理股、市場信息股6個股室。本部門共有編制人數(shù)26人,實有人數(shù)19人,退休人數(shù)11人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息服務(wù)中心預(yù)算公開只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息服務(wù)中心本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算248.15萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款收入248.15萬元。收入較去年增加9.08萬元,主要原因是實施零基預(yù)算管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),提高公用經(jīng)費標準,壓減非三保、非剛性支出。 

(二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算248.15萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出20.97萬元,農(nóng)林水支出211.46萬元,住房保障支出15.72萬元。支出較去年增加9.08萬元,主要原因是實施零基預(yù)算管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),提高公用經(jīng)費標準,壓減非三保、非剛性支出。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算248.15萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出20.97萬元,占8.45%;農(nóng)林水支出211.46萬元,占85.21%;住房保障支出15.72萬元,占6.33%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算229.15萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

(二)項目支出:2024年本部門項目支出預(yù)算19萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:事業(yè)運行支出19萬元,主要用于辦公經(jīng)費、單位用電支出、印刷費、維修費、工會經(jīng)費等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費25.22萬元,比上年預(yù)算增加9.51萬元,增長60.53%,主要原因是實施零基預(yù)算管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),提高公用經(jīng)費標準,壓減非三保、非剛性支出。 

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.45萬元,其中,公務(wù)接待費0.45萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預(yù)算0.3萬元,擬召開黨建工作會議,人數(shù)19人,內(nèi)容為關(guān)于黨建工作事項;培訓(xùn)費預(yù)算0.5萬元,擬召開在線事業(yè)單位工作人員教育培訓(xùn),人數(shù)19人,內(nèi)容為線上進行培訓(xùn)學(xué)習(xí);擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關(guān)活動計劃。 

(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

 

(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預(yù)算績效目標情況說明:本部門所有支出實行績效目標管理,其中:納入2024年部門整體支出績效目標的金額為248.15萬元,基本支出229.15萬元,單位項目支出19萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 

2、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

160006_衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息服務(wù)中心