發(fā)布時間:2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,依法擬訂民政工作的行政規(guī)章和管理辦法,并負責組織實施監(jiān)督檢查。
2、負責全縣社團的登記管理工作,指導、監(jiān)督社團活動,查處社團組織的違法活動和未經(jīng)登記而以社團名義開展活動的非法組織。
3、負責全縣民辦非企業(yè)單位(利用非國有資產(chǎn)舉辦的)登記管理工作;查處民辦非企業(yè)單位的違法活動和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位,指導監(jiān)督民辦非企業(yè)單位開展活動。
4、負責全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度、臨時救助制度的建立和實施;管理、分配省、市下?lián)艿木戎Y金和縣級安排的配套資金。
5、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)分散供養(yǎng)及集中供養(yǎng)的五保對象的管理,指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)院建設和管理。管理、分配省市下?lián)艿奈灞9B(yǎng)及縣財政配套資金。
6、指導城鄉(xiāng)基層政權建設。依法指導村(居)民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,推行村(居)務公開,加強基層民主政治建設;指導城鎮(zhèn)社區(qū)居民委員會建設,制定社區(qū)工作及社會服務管理辦法,推動社區(qū)建設。
7、負責婚姻登記管理工作,倡導婚姻習俗改革,指導和監(jiān)督婚姻服務機構(gòu)依法開展服務。
8、實施國家有關兒童收養(yǎng)法律法規(guī),負責收養(yǎng)登記管理,開展涉外送養(yǎng)業(yè)務。
9、實施國家有關殯葬改革的法律、法規(guī),推進殯葬改革工作。
10、擬訂本級行政區(qū)劃規(guī)劃,負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃變更的調(diào)查、申報工作,承辦村(居)組行政區(qū)劃變更,負責行政區(qū)劃管理,協(xié)助調(diào)處邊界糾紛。
11、承辦規(guī)定權限的地名命名、更名的審核報批,負責全縣地名標志的設置和管理,承辦門牌、棟牌的制作管理工作,建立和管理地名資料檔案。
12、擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,負責福利企業(yè)的審查報批,承擔老年人、孤兒等特殊困難群眾權益保護的行政管理工作,指導社會福利事業(yè)單位的建設和管理工作。
13、組織指導發(fā)行福利彩票;管理和使用本級福利資金。
14、組織指導革命老區(qū)經(jīng)濟開發(fā);審核、申報老區(qū)經(jīng)濟開發(fā)項目,負責老區(qū)開發(fā)周轉(zhuǎn)金的使用和管理。
15、負責城市流浪乞討人員救助管理工作。
16、負責民政事業(yè)財務、國有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計工作,負責民政事業(yè)費的管理、使用。
17、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
(二)機構(gòu)設置
衡東縣民政局內(nèi)設機構(gòu)包括:本單位現(xiàn)有科室9個,分別是辦公室、人事政工、財務、區(qū)劃地名、基層政權和社區(qū)建設、養(yǎng)老服務、兒童福利、社會事務、政策法規(guī)等,在職人員68人,退休人員36人。本單位下設12個二級機構(gòu),其中城鄉(xiāng)社會救助服務中心、民間組織服務中心、老年人服務中心、婚姻登記處、救助站、慈善辦、民政綜合信息中心、老區(qū)開發(fā)事務中心、募捐辦等9個財務未獨立的二級機構(gòu)和局本級一起納入本單位預算編制范圍,以上部門一并進行預算公開。社會福利中心、殯儀館財務獨立核算的二級機構(gòu)單獨編制預算;福利開發(fā)中心(殯儀設備廠合并至福利開發(fā)中心)未納入預算。本部門共有編制人數(shù)77人,實有人數(shù)68人。離休人數(shù)0人,退休人數(shù)36人。
二、部門預算單位構(gòu)成
衡東縣民政局預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣民政局本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算7,109.82萬元,其中,一般公共預算撥款7,109.82萬元。收入較去年增加1,892.79萬元,主要原因是項目資金增加。
(二)支出預算:2023年本部門支出預算7,109.82萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出6,914.63萬元,衛(wèi)生健康支出145萬元,住房保障支出50.19萬元。支出較去年增加1,892.79萬元,主要原因是項目支出增加。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算7,109.82萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出6,914.63萬元,占97.25%,衛(wèi)生健康支出145萬元,占2.04%,住房保障支出50.19萬元,占0.71%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算801.46萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算6,308.36萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:殘疾人兩項補貼支出1,200萬元,主要用于困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼等方面;城市最低生活保障金縣級配套資金支出219萬元,主要用于城市最低生活保障補助金支出等方面;慈善工作經(jīng)費支出10萬元,主要用于慈善事務等方面;低保、五保及困難救助工作經(jīng)費支出95萬元,主要用于低保、五保及困難群眾救助工作等方面;兒童福利及收養(yǎng)兒童評估工作經(jīng)費支出20萬元,主要用于兒童福利及收養(yǎng)兒童評估等方面;高齡老人、百歲老人補貼支出230萬元,主要用于高齡老人補貼、百歲老人補貼等方面;婚姻登記管理工作經(jīng)費支出30萬元,主要用于婚姻登記管理工作等方面;基本養(yǎng)老服務補貼支出115萬元,主要用于基本養(yǎng)老服務補貼等方面;界線年檢工作經(jīng)費支出2萬元,主要用于界線年檢工作等方面;敬老院維修經(jīng)費支出20萬元,主要用于敬老院維修等方面;敬老院運行經(jīng)費支出108萬元,主要用于敬老院運行等方面;救災工作經(jīng)費支出5萬元,主要用于救災工作等方面;困境兒童補助支出21萬元,主要用于困境兒童補貼等方面;困難精神病患者生活費支出120萬元,主要用于困難精神病患者生活費等方面;流浪乞討人員救助管理工作經(jīng)費支出30萬元,主要用于流浪乞討人員支出等方面;民間組織管理工作經(jīng)費支出17萬元,主要用于民間組織管理支出等方面;農(nóng)村最低生活保障金縣級配套資金支出1,457萬元,主要用于農(nóng)村最低生活保障金支出等方面;社區(qū)居委會運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出925.36萬元,主要用于社區(qū)居委會運轉(zhuǎn)經(jīng)費等方面;特困供養(yǎng)人員縣級配套資金--生活費、護理費支出1,008萬元,主要用于特困供養(yǎng)人員生活費、護理費等方面;特困人員購買補充醫(yī)療保險、意外傷害險支出130萬元,主要用于特困人員購買補充醫(yī)療保險、意外傷害險等方面;特困人員購買護理保險支出100萬元,主要用于特困人員購買護理保險等方面;特困人員物資采購費用支出180萬元,主要用于特困人員物資采購等方面;未成年人關愛保護工作經(jīng)費支出20萬元,主要用于未成年人關愛保護工作等方面;養(yǎng)老機構(gòu)疫情防控經(jīng)費支出10萬元,主要用于養(yǎng)老機構(gòu)疫情防控工作等方面;重癥精神病患者醫(yī)療費支出145萬元,主要用于重癥精神病患者醫(yī)療費等方面;殯葬改革補貼(惠民殯葬減免)支出30萬元,主要用于殯葬改革補貼等方面;殯葬領域整治工作經(jīng)費支出61萬元,主要用于殯葬領域整治工作等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費:2023年本部門機關運行經(jīng)費79.99萬元,比上年預算增加17.72萬元,增長28.46%,主要原因是各項支出增多。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為12萬元,其中,公務接待費10萬元,公務用車購置及運行費2萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費2萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算0萬元,我單位2023年度無會議費支出;培訓費預算0萬元,我單位2023年度無培訓費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預算0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為7,109.82萬元,其中,基本支出801.46萬元,項目支出6,308.36萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2023年部門預算表