發(fā)布時間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、宣傳貫徹黨和政府的各項衛(wèi)生方針政策,協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。
2、提供基本醫(yī)療服務,開展農(nóng)村常見病,多發(fā)病的診療,護理。
3、貫徹落實國家基本藥物制度,全部配備,使用基本藥物,實行網(wǎng)上采購,統(tǒng)一配送,零差價銷售。
4、協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調(diào)查和處置工作,相關(guān)信息的收集和報告。
5、對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理,承擔對衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務管理和指導。
6、協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生,飲用水衛(wèi)生,公共場所衛(wèi)生,做好愛國衛(wèi)生工作。
7、協(xié)助做好城鎮(zhèn)居民醫(yī)保工作。
8、完成各級政府及上級主管部門安排的其他工作。
(二)機構(gòu)設置
衡東縣三樟鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設機構(gòu)包括:2022年三樟鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院現(xiàn)有職工人數(shù)共25人,其中編制人數(shù)16人,臨時工9人,退休人員12人,遺屬人員2人。編制床位30張,實際開放床位30張。均設立了門診部,住院部,其中住院部內(nèi)設外科、兒科、婦產(chǎn)科、內(nèi)科護理單元,能開展普外、骨外、婦外、五官、牽引及維創(chuàng)手術(shù),并有B超、檢驗、CR、心電圖、腦電圖、理療等醫(yī)技科室。是城鎮(zhèn)醫(yī)保、職工醫(yī)保、工傷保險的定點醫(yī)療機構(gòu)。
二、部門預算單位構(gòu)成
三樟鎮(zhèn)衛(wèi)生院為衡東縣衛(wèi)生健康局所屬二級預算單位,單位性質(zhì)為財政補助單位,納入2022年的部門預算,納入財政預算管理,納入預算編制的獨立核算單位共1個。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算170.78萬元,其中,一般公共預算撥款98.78萬元,政府性基金預算撥款0萬元,財政專戶管理資金收入72萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少391.19萬元,主要原因是財政專戶管理資金本年預算較去年減少。
(二)支出預算:2022年本部門支出預算170.78萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出14.17萬元,衛(wèi)生健康支出151.29萬元,住房保障支出5.32萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年減少391.19萬元,主要原因是財政專戶管理資金本年預算較去年減少。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算98.78萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出14.17萬元,占14.35%,衛(wèi)生健康支出79.29萬元,占80.27%,住房保障支出5.32萬元,占5.39%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算98.78萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算0萬元。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費0萬元,預算與上一年度持平。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少3萬元,主要是厲行節(jié)約。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算0萬元,我單位2022年度無會議費支出;培訓費預算0萬元,我單位2022年度無培訓費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預算0萬元,無相關(guān)活動計劃。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為170.78萬元,其中,基本支出170.78萬元,項目支出0萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預算表
2022年三樟鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門整體支出績效目標表
2022年衡東縣三樟鎮(zhèn)衛(wèi)生院項目支出績效目標表
235021__衡東縣三樟鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門預算公開表