發(fā)布時間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市衛(wèi)生健康法律法規(guī)和有關(guān)政策,擬訂全縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法工作規(guī)劃、年度計劃并負(fù)責(zé)組織實施。
2、負(fù)責(zé)實施衛(wèi)生健康專項整治和日常監(jiān)督檢查;對公共衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生和放射衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、傳染病防治、消毒產(chǎn)品及涉及飲用水安全產(chǎn)品進行監(jiān)督檢查。
3、負(fù)責(zé)對醫(yī)療機構(gòu)、采供血機構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動進行監(jiān)督檢查,查處違法行為;打擊非法行醫(yī)和非法采供血違法行為,整頓和規(guī)范醫(yī)療市場秩序;對醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進行監(jiān)督檢查,查處違法行為;對醫(yī)療機構(gòu)、采供血機構(gòu)、疾病預(yù)防控制機構(gòu)的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢棄物處置情況和菌(毒)種管理情況進行監(jiān)督檢查,查處違法行為。
4、負(fù)責(zé)對母嬰保健機構(gòu)、計劃生育技術(shù)服務(wù)機構(gòu)服務(wù)內(nèi)容和從業(yè)人員的行為規(guī)范進行監(jiān)督,依法打擊“兩非”行為;負(fù)責(zé)全縣社會撫養(yǎng)費征收管理和稽查工作,負(fù)責(zé)公職人員社會撫養(yǎng)費的具體征收。
5、對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法進行指導(dǎo)和督查,對監(jiān)督協(xié)管員進行培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生健康監(jiān)督信息的收集、匯總、核實、分析和報告。
6、負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生計生監(jiān)督信息的收集、核實和上報;受理衛(wèi)生健康違法行為的投訴、舉報;開展衛(wèi)生健康和愛國衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查。
7、承辦縣衛(wèi)生健康局交辦的其他工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置
衡東縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:在職人員29人,退休人員2人。衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局全局設(shè)九個股室:綜合辦公室、政工人事監(jiān)察股、傳染病與醫(yī)療執(zhí)業(yè)監(jiān)督股、學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督股、食品安全和飲用水衛(wèi)生監(jiān)督股、場所衛(wèi)生監(jiān)督股、計劃生育監(jiān)督股、監(jiān)督稽查股、監(jiān)督技術(shù)與業(yè)務(wù)指導(dǎo)股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局預(yù)算公開只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算457.9萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款457.9萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加35.77萬元,主要原因是增加了項目資金和非稅收入。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算457.9萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出27.83萬元,衛(wèi)生健康支出409.2萬元,住房保障支出20.87萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加35.77萬元,主要原因是支出增加了項目支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算457.9萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出27.83萬元,占6.08%,衛(wèi)生健康支出409.2萬元,占89.36%,住房保障支出20.87萬元,占4.56%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算357.9萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預(yù)算100萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:打擊非法行醫(yī)、非法采血、供血經(jīng)費支出5萬元,主要用于打擊非法行醫(yī)采血供血等非法行為等方面;打擊兩非工作經(jīng)費支出10萬元,主要用于打擊非法行醫(yī)非法采、供血行為等方面;生活飲用水監(jiān)督、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督經(jīng)費支出29萬元,主要用于監(jiān)督生活用水和公共場所衛(wèi)生等監(jiān)管等方面;學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督經(jīng)費支出28萬元,主要用于中小學(xué)幼兒園等區(qū)域的衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)管等方面;職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督、傳染病防治、放射衛(wèi)生監(jiān)督支出28萬元,主要用于職業(yè)病、傳染病、放射衛(wèi)生等領(lǐng)域的監(jiān)督監(jiān)管等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費55.7萬元,比上年預(yù)算減少15.05萬元,下降21.27%,主要原因是進一步壓減機關(guān)運行經(jīng)費支出。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.5萬元,其中,公務(wù)接待費6.5萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少0.75萬元,主要是厲行節(jié)約,進一步壓減部門三公經(jīng)費。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預(yù)算0萬元,我單位2022年度無會議費支出;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,我單位2022年度無培訓(xùn)費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元,無相關(guān)活動計劃。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為457.9萬元,其中,基本支出357.9萬元,項目支出100萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
235002__衡東縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門預(yù)算公開表