發(fā)布時間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項資金預(yù)算匯總表
21、其他項目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
23、政府采購表
24、政府購買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助(以下統(tǒng)稱醫(yī)療保障)的法律法規(guī)和政策規(guī)定,擬訂全縣醫(yī)療保障相關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)、辦法并組織實施。
2、組織擬訂并實施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,監(jiān)督管理醫(yī)療保障基金。建立全醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3、組織擬訂并實施全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策完善動態(tài)調(diào)整機制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。組織擬訂并實施長期護(hù)理保險制度改革方案。
4、負(fù)責(zé)執(zhí)行上級醫(yī)療保障部門制定的城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),配合上級醫(yī)療保障部門建立動態(tài)調(diào)整機制。
5、負(fù)責(zé)執(zhí)行上級醫(yī)療保障部門制定的藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費政策;組織擬訂由縣級管理的藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費政策;建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制,承擔(dān)政府定價藥品、醫(yī)用耗材和醫(yī)療機醫(yī)療服務(wù)醫(yī)療服務(wù)設(shè)施的價格談判、確定及管理工作,并參與藥品和醫(yī)用耗材的集中采購和醫(yī)療機構(gòu)價格類別等級評定工作;推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6、擬訂全縣藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購辦法并監(jiān)督實施,指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目和醫(yī)療服務(wù)設(shè)施招標(biāo)采購平臺建設(shè)。
7、組織制定全縣定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并實施,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,建立健全定點醫(yī)藥服務(wù)核評價機制和動態(tài)的準(zhǔn)入退出機制,監(jiān)督、管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8、負(fù)責(zé)縣本級醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。指導(dǎo)和監(jiān)督經(jīng)辦機構(gòu)開展醫(yī)療保險、生育保險醫(yī)療救助等業(yè)務(wù)工作;組織擬訂和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策,建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度,參與和開展醫(yī)療保障領(lǐng)域國內(nèi)外合作交流。
(二)機構(gòu)設(shè)置
衡東縣醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:本部門共有編制數(shù)71人,實有人數(shù)71人。內(nèi)設(shè)股室20個,醫(yī)療保障局機關(guān)股室設(shè)有:辦公室、計劃財務(wù)股、政策法規(guī)股、待遇保障股、醫(yī)藥和醫(yī)療服務(wù)價格管理股、基金監(jiān)管股、政工人事股、黨務(wù)辦、工會。醫(yī)療保障局事務(wù)中心設(shè)有:醫(yī)保服務(wù)窗口、內(nèi)控股、參保登記股、審核結(jié)算一股、審核結(jié)算二股、審核結(jié)算三股、信息技術(shù)股、平臺審核清算股、門診醫(yī)療管理股、特殊人群服務(wù)股、辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣醫(yī)療保障局預(yù)算公開只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣醫(yī)療保障局本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算942.93萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款942.93萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加107.97萬元,主要原因是人員類項目資金增加,預(yù)算了2020年與2021年的績效獎金。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算942.93萬元,其中:一般公共服務(wù)支出59.81萬元,社會保障和就業(yè)支出66.47萬元,衛(wèi)生健康支出766.78萬元,住房保障支出49.86萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加107.97萬元,主要原因是人員類項目資金增加,預(yù)算了2020年及2021年的績效獎金。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算942.93萬元,其中:一般公共服務(wù)支出59.81萬元,占6.34%,社會保障和就業(yè)支出66.47萬元,占7.05%,衛(wèi)生健康支出766.78萬元,占81.32%,住房保障支出49.86萬元,占5.29%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算757.93萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預(yù)算185萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:城鄉(xiāng)居民醫(yī)保“兩病”門診工作經(jīng)費支出8萬元,主要用于“兩病”工作的檢查以及政策宣傳資料的印刷費用等方面;城鄉(xiāng)居民醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)費支出85萬元,主要用于政策資料的宣傳費以及印刷費,醫(yī)保業(yè)務(wù)的下鄉(xiāng)差旅費等方面;城鄉(xiāng)居民醫(yī)保門診統(tǒng)籌工作經(jīng)費支出8萬元,主要用于醫(yī)保政策宣傳費以及市局學(xué)習(xí)能力提升費用等方面;稽查專項經(jīng)費支出20萬元,主要用于醫(yī)保專項基金的檢查費用及稽查人員下鄉(xiāng)差旅費等方面;特殊病種門診醫(yī)療管理專家評審工作經(jīng)費支出9萬元,主要用于政策文件的宣傳費及印刷費,專家評審的勞務(wù)費等方面;一站式平臺網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費、宣傳費支出20萬元,主要用于醫(yī)保系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)及維修、維護(hù)費用等方面;醫(yī)保基金舉報獎勵支出10萬元,主要用于政策的宣傳廣告費用,以及舉報人員的獎勵費用等方面;醫(yī)保系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(全國聯(lián)網(wǎng))支出25萬元,主要用于醫(yī)保系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)升級、維護(hù)、維修等服務(wù)費用等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費59.81萬元,比上年預(yù)算增加9.35萬元,增長18.53%,主要原因是因業(yè)務(wù)及政策宣傳需要,印刷費及差旅費較上年增加。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4萬元,其中,公務(wù)接待費4萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2022年與2021年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預(yù)算3萬元,擬召開12場會議,人數(shù)為1000人,內(nèi)容為醫(yī)保政策宣傳及業(yè)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn);培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,我單位2022年度無培訓(xùn)費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元,無相關(guān)活動計劃。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額40萬元,其中,貨物類采購預(yù)算15萬元;工程類采購預(yù)算20萬元;服務(wù)類采購預(yù)算5萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為942.93萬元,其中,基本支出757.93萬元,項目支出185萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
255001__衡東縣醫(yī)療保障局部門預(yù)算公開表