發(fā)布時(shí)間:2024-03-20
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、政府采購(gòu)表
25、政府購(gòu)買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、承擔(dān)黨委、政府日常事務(wù),負(fù)責(zé)基層宣傳工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、督查考核、文秘信息、保密檔案、重要會(huì)務(wù)及機(jī)關(guān)行政后勤管理等工作。負(fù)責(zé)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體工作。
2、負(fù)責(zé)制定經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公共基礎(chǔ)設(shè)施和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、商貿(mào)流通和農(nóng)作物經(jīng)濟(jì)、水利建設(shè)與管理、扶貧開發(fā)、動(dòng)物防疫及鄉(xiāng)村振興等工作。承擔(dān)市場(chǎng)監(jiān)管有關(guān)方面的指導(dǎo)協(xié)調(diào)職責(zé)。
3、負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障、文化旅游、科技教育、衛(wèi)生健康、民族宗教、退役軍人等社會(huì)事務(wù)管理工作。
4、負(fù)責(zé)編制實(shí)施村鎮(zhèn)規(guī)劃,指導(dǎo)實(shí)施國(guó)土資源、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,組織協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故與生態(tài)破壞事件查處。
5、負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、信訪維穩(wěn)等工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理和社區(qū)矯正工作;負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)管、防汛抗旱、減災(zāi)、抗震救災(zāi)、森林防火等工作。
6、負(fù)責(zé)基層黨建工作的組織推動(dòng)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促落實(shí)和綜合協(xié)調(diào)等工作。負(fù)責(zé)基層黨組織設(shè)置和黨員隊(duì)伍的教育管理,指導(dǎo)村(社區(qū))加強(qiáng)黨組織陣地建設(shè)。負(fù)責(zé)基層黨的代表大會(huì),選舉黨代表及黨代表日常管理服務(wù)工作。負(fù)責(zé)村(社區(qū))干部隊(duì)伍和后備干部隊(duì)伍建設(shè),指導(dǎo)村(社區(qū))開展“兩委”換屆選舉工作。負(fù)責(zé)基層黨風(fēng)廉政建設(shè),督促落實(shí)以黨建促脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興等工作。
7、負(fù)責(zé)社會(huì)救助、社會(huì)保障、退役軍人創(chuàng)業(yè)就業(yè)、衛(wèi)生健康和助殘、文化旅游廣電、科技、教育、體育、市場(chǎng)監(jiān)管、公交環(huán)保、規(guī)劃建設(shè)、招商引資、企業(yè)服務(wù)等方面的公益性事務(wù)服務(wù)和相關(guān)應(yīng)急事務(wù)工作。
8、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)機(jī)、畜牧水產(chǎn)、移民、扶貧、多種經(jīng)營(yíng)等方面的公益性事務(wù)服務(wù)和相關(guān)應(yīng)急事務(wù)工作。
9、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及縣級(jí)部門下放或委托的相關(guān)政務(wù)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性服務(wù)工作。
10、負(fù)責(zé)退役軍人相關(guān)工作。
11、協(xié)助政府開展依法治理工作和行政執(zhí)法檢查、監(jiān)督工作;指導(dǎo)管理人民調(diào)解工作,參與重大疑難民間糾紛調(diào)解工作;指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作;代表人民政府處理民間糾紛;組織開展普法宣傳和法制教育工作;組織開展對(duì)刑滿釋放和解除勞教人員的過渡性安置和幫教、預(yù)防青少年違法犯罪等工作;組織開展對(duì)被判處管制、被宣告緩刑、被暫予監(jiān)外執(zhí)行、被裁定假釋、被剝奪政治權(quán)利等五種罪犯的社區(qū)矯正工作;參與社會(huì)治安綜合治理工作。
12、承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序、市場(chǎng)合同、廣告、產(chǎn)品質(zhì)量、計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化、認(rèn)證認(rèn)可、特種設(shè)備安全以及食品藥品、保健品、化妝品、醫(yī)療器械、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量等日常監(jiān)管和一般違法案件的查處。
13、負(fù)責(zé)一般預(yù)算資金的收支管理、部門綜合預(yù)算管理、非稅收入的征管、國(guó)有資產(chǎn)管理、財(cái)政專項(xiàng)資金管理、財(cái)政監(jiān)督、稅收協(xié)管等工作;落實(shí)惠農(nóng)政策,發(fā)放各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)助資金。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣草市鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè),分別為人大、政府、政協(xié)、黨委、財(cái)政、計(jì)生、文化、廣播、社會(huì)保障、城建、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、林業(yè)、交通運(yùn)輸、國(guó)土等部門15個(gè) 。本部門共有編制人數(shù)65人,長(zhǎng)期聘用人員2人,實(shí)有人數(shù)67人,退休人員44人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣草市鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣草市鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1,454.18萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款收入1,451.18萬元,上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入3萬元。收入較去年減少12.46萬元,主要原因是撥款經(jīng)費(fèi)減少。
(二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算1,454.18萬元,其中:一般公共服務(wù)支出494.88萬元,文化旅游體育與傳媒支出3萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出65.62萬元,衛(wèi)生健康支出3.94萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出105.51萬元,農(nóng)林水支出699.46萬元,交通運(yùn)輸支出0.72萬元,自然資源海洋氣象等支出31.84萬元,住房保障支出49.21萬元。支出較去年減少12.46萬元,主要原因是撥款經(jīng)費(fèi)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,454.18萬元,其中:一般公共服務(wù)支出494.88萬元,占34.03%;文化旅游體育與傳媒支出3萬元,占0.21%;社會(huì)保障和就業(yè)支出65.62萬元,占4.51%;衛(wèi)生健康支出3.94萬元,占0.27%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出105.51萬元,占7.26%;農(nóng)林水支出699.46萬元,占48.1%;交通運(yùn)輸支出0.72萬元,占0.05%;自然資源海洋氣象等支出31.84萬元,占2.19%;住房保障支出49.21萬元,占3.38%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算1,451.18萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算3萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:其他文化和旅游支出3萬元,主要用于鄉(xiāng)村旅游設(shè)施建設(shè)及宣傳等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)746.98萬元,比上年預(yù)算減少5.02萬元,下降0.67%,主要原因是落實(shí)過緊日子的要求,壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元,擬召開應(yīng)急防汛、森林防火、環(huán)境衛(wèi)生整治、安全生產(chǎn)等會(huì)議,人數(shù)65人,內(nèi)容為安排部署草市鎮(zhèn)應(yīng)急防汛、森林防火、環(huán)境衛(wèi)生整治、安全生產(chǎn)等工作;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元,擬召開村干部業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)120人,內(nèi)容為村干部業(yè)務(wù)技能培訓(xùn);擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元,無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
(四)政府采購(gòu)情況:2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,其中:納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,454.18萬元,基本支出1,451.18萬元,單位項(xiàng)目支出3萬元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2024年部門預(yù)算表