發(fā)布時間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、人大職責(zé):在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會的決議的遵守和執(zhí)行;在職權(quán)范圍內(nèi)通過和發(fā)布決議;根據(jù)國家計劃,決定行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、文化事業(yè)和公共事業(yè)的建設(shè)計劃;完成上級政府交辦的其它事項。
2、政府職責(zé):制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,抓好招商引資,人才引進(jìn)項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作;負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛;按計劃組織本級財政收入,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強(qiáng)財政實力;抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚;完成上級政府交辦的其它事項。
3、政協(xié)職責(zé):組織轄區(qū)內(nèi)政協(xié)委員和工作對象認(rèn)真學(xué)習(xí)政協(xié)章程,時事、政策,法律法規(guī)和經(jīng)濟(jì)知識,宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和上級精神;做好當(dāng)?shù)睾驮谕庵耸康穆?lián)絡(luò)、聯(lián)誼工作,緊扣本區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)、人民群眾普遍關(guān)注的問題,組織開展調(diào)研、民主監(jiān)督活動,反映轄區(qū)內(nèi)社情民意;圍繞黨委和政府事業(yè)發(fā)展大局,協(xié)助做好溝通思想,協(xié)調(diào)關(guān)系,化解矛盾,凝聚人心,維護(hù)社會穩(wěn)定工作;要建立健全各項制度。建立工作制度,推進(jìn)鎮(zhèn)政協(xié)聯(lián)絡(luò)處工作制度化、規(guī)范化、程序化;建立政治協(xié)商制度;建立平等參與機(jī)制,要積極參與鎮(zhèn)工程招標(biāo)、財務(wù)會審、干部考核等重大事項;積極協(xié)助和配合縣政協(xié)及其各專門委員會開展調(diào)研、視察、文史資料征集、民主評議、民主監(jiān)督和委員管理等工作;積極完成縣政協(xié)及當(dāng)?shù)攸h委交辦的其他工作。
4、財政職責(zé):負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)決算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整和預(yù)算內(nèi)外收支管理;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)算單位的財務(wù)管理和核算;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)及社會保障等專戶資金的管理和核算;負(fù)責(zé)村級資金專戶存儲、核撥和監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)各項農(nóng)民補(bǔ)貼的核定和兌付工作;非稅收入的征收管理。
5、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心職責(zé):主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動就業(yè)、勞動爭議、衛(wèi)生健康、政務(wù)公開、老齡、殘疾人、退役軍人事務(wù)和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、社會保障、醫(yī)療保障、工傷失業(yè)保障、最低生活保障等相關(guān)服務(wù)性工作。
6、農(nóng)村綜合服務(wù)中心職責(zé):推廣農(nóng)業(yè)適用新技術(shù);對農(nóng)作物新品種實驗示范及推廣;對農(nóng)作物病蟲害的測報,并拿出相應(yīng)的防治措施;對農(nóng)民的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技能的培訓(xùn);協(xié)助鎮(zhèn)黨委政府。
7、政務(wù)服務(wù)中心職責(zé):負(fù)責(zé)對進(jìn)入中心的部門和服務(wù)項目的確定、變更,并對服務(wù)項目的辦理情況進(jìn)行跟蹤、督辦和催辦;受理群眾咨詢、來電、來信、來訪等有關(guān)事頂;耐心細(xì)致,貼心服務(wù),耐心誠懇對待辦事群眾。
8、綜合行政執(zhí)法大隊職責(zé):負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)綜合巡查及權(quán)限范圍內(nèi)的行政執(zhí)法工作;開展綜合執(zhí)法活動;完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣新塘鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本部門實有在職人數(shù)84人。其中行政在編39人,事業(yè)在編45人。機(jī)關(guān)下設(shè)人大、政府、政協(xié)、黨委、財政、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)村綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊等9個部門。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣新塘鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣新塘鎮(zhèn)人民政府本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,595.58萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1,595.58萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加220.89萬元,主要原因是經(jīng)費(fèi)撥款增加。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算1,595.58萬元,其中:一般公共服務(wù)支出999.18萬元,社會保障和就業(yè)支出123.83萬元,農(nóng)林水支出413.77萬元,住房保障支出58.8萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加220.89萬元,主要原因是社會保障和就業(yè)支出預(yù)算增加、農(nóng)林水支出預(yù)算增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,595.58萬元,其中:一般公共服務(wù)支出999.18萬元,占62.62%,社會保障和就業(yè)支出123.83萬元,占7.76%,農(nóng)林水支出413.77萬元,占25.93%,住房保障支出58.8萬元,占3.69%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算1,134.11萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預(yù)算461.47萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:村級轉(zhuǎn)移支付(預(yù)下)支出43萬元,主要用于村干部工資、村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等方面;村級轉(zhuǎn)移支付支出370.77萬元,主要用于村干部工資、村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等方面;老年支部經(jīng)費(fèi)支出3.7萬元,主要用于老年支部運(yùn)轉(zhuǎn)及建設(shè),如:支部活動等方面;政府機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維修改造資金支出44萬元,主要用于政府機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維修改造,如:政府大樓維修等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)168.8萬元,比上年預(yù)算減少4.38萬元,下降2.53%,主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)如電費(fèi)等預(yù)算支出減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.89萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)4.79萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.1萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.1萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.31萬元,主要是公務(wù)接待費(fèi)減少。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算12萬元,擬召開鎮(zhèn)人大會議,人數(shù)約為77人,內(nèi)容為鎮(zhèn)人大會議;擬召開鎮(zhèn)黨代會,人數(shù)119人,內(nèi)容為鎮(zhèn)黨代表大會等會議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.35萬元,擬開展入黨積極分子培訓(xùn)、黨員冬春訓(xùn),人數(shù)48人,內(nèi)容為入黨積極分子培訓(xùn)、黨員冬春訓(xùn);擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,無相關(guān)活動計劃。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車3輛,其中,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車1輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,595.58萬元,其中,基本支出1,134.11萬元,項目支出461.47萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
2022年新塘鎮(zhèn)項目支出績效目標(biāo)表(村級轉(zhuǎn)移支付)
2022年部門整體支出績效目標(biāo)表(新塘鎮(zhèn))
2022年項目支出績效目標(biāo)表(老年支部經(jīng)費(fèi)+政府機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維修改造資金)
344001__衡東縣新塘鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表 (1)
2022年新塘鎮(zhèn)政府購買服務(wù)支出預(yù)算表