亚洲福利国产精品17p,亚洲天堂中文字幕,天天干天天爽天天射,爱福利极品盛宴色一区

返回頂部

衡東縣預決算公開管理平臺

衡東縣楊林鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算公開說明

發(fā)布時間:2022-04-20

目 錄 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) 

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) 

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) 

19、國有資本經(jīng)營預算支出 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

  

 

第一部分 2022年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表 大會(黨員大會)的決議。 

2、討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn) 政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問題,由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織 依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。 

3、領(lǐng)導鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織,支持和保證這些機關(guān)和組織 依照國家法律及各自章程充分行使職權(quán)。 

4、加強鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。 

5、按照干部管理權(quán)限,負責對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān) 督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。 

6、領(lǐng)導本鎮(zhèn)的社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè),做好 社會治安綜合治理及計劃生育工作。 

7、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定 和命令,發(fā)布決定和命令。 

8、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,加強公共設(shè)施 的建設(shè)和管理,發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。 

9、依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算。 

10、為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育 、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。 

11、保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的 合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,保護各種組 織的合法權(quán)益。 

12、開展社會主義民主與法治教育,加強社會治安綜合治理 ,調(diào)解民事糾紛,維護社會秩序。 

13、推行計劃生育,控制人口增長,保護婦女、兒童和老人 的合法權(quán)益。 

14、負責民政工作,發(fā)展社會福利事業(yè),做好社會保障工作 ,辦理兵役事項。 

15、促進社會穩(wěn)定發(fā)展。 

(二)機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣楊林鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:本部門共有編制人數(shù)60人,實有人數(shù)60人。衡東縣楊林鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:單位設(shè)有下面21個機構(gòu):1.黨政綜合辦公室(內(nèi)設(shè)統(tǒng)計站);2.基層黨建辦公室;3.紀委;4.武裝部、退伍軍人事務(wù)站;5.農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(畜牧、水利、農(nóng)經(jīng));6.村鎮(zhèn)建設(shè)管理站;7.衛(wèi)生健康辦;8.司法所;9.社會保障中心;10.文體旅廣新站;11.社會治安綜合治理辦(信訪維穩(wěn)辦、掃黑辦、平安辦);12.扶貧辦;13.人居環(huán)境整治辦(加掛綜合執(zhí)法隊)14.安全生產(chǎn)和環(huán)境保護站;15.婦聯(lián);16.團委;17.重點事務(wù)綜合協(xié)調(diào)辦;18.人大秘書;19.林業(yè)站;20.交通運輸站;21.財政所;除司法所外以上機構(gòu)全部納入本單位預算編制范圍。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

衡東縣楊林鎮(zhèn)人民政府預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣楊林鎮(zhèn)人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,194.04萬元,其中,一般公共預算撥款1,194.04萬元,政府性基金預算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加190.76萬元,主要原因是經(jīng)費撥款增加。 

(二)支出預算:2022年本部門支出預算1,194.04萬元,其中:一般公共服務(wù)支出611.37萬元,文化旅游體育與傳媒支出6.05萬元,社會保障和就業(yè)支出57.1萬元,衛(wèi)生健康支出29.85萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.64萬元,農(nóng)林水支出432.22萬元,自然資源海洋氣象等支出8.99萬元,住房保障支出42.82萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加190.76萬元,主要原因是人員調(diào)入增多,人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。 

四、一般公共預算撥款支出 

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,194.04萬元,其中:一般公共服務(wù)支出611.37萬元,占51.2%,文化旅游體育與傳媒支出6.05萬元,占0.51%,社會保障和就業(yè)支出57.1萬元,占4.78%,衛(wèi)生健康支出29.85萬元,占2.5%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.64萬元,占0.47%,農(nóng)林水支出432.22萬元,占36.2%,自然資源海洋氣象等支出8.99萬元,占0.75%,住房保障支出42.82萬元,占3.59%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算836.35萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算357.69萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:2022年村級轉(zhuǎn)移支付(預下)支出32萬元,主要用于各村日常運轉(zhuǎn)需求等方面;2022年村級轉(zhuǎn)移支付支出283.69萬元,主要用于各村日常運轉(zhuǎn)需求等方面;政府機關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施維修改造資金支出42萬元,主要用于政府機關(guān)設(shè)施的修繕等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2022年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費103.08萬元,比上年預算減少1.66萬元,下降1.58%,主要原因是按照規(guī)定縮減機關(guān)運行經(jīng)費。 

(二)“三公”經(jīng)費預算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2萬元,其中,公務(wù)接待費2萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年增加1.5萬元,主要是防疫工作、防洪工作、防火工作任務(wù)加重。 

(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算4.3萬元,擬召開黨政會議,人數(shù)為60人,內(nèi)容為楊林鎮(zhèn)2022年具體工作的安排;培訓費預算0.2萬元,擬開展愛國愛黨教育培訓,人數(shù)60人,內(nèi)容為加強黨鎮(zhèn)干部自身的修養(yǎng)與素質(zhì),提升為人民服務(wù)的能力;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預算0萬元,無該類活動計劃。 

(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額42萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算42萬元;服務(wù)類采購預算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,194.04萬元,其中,基本支出836.35萬元,項目支出357.69萬元,具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。 

4、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

 

 

第二部分 2022年部門預算表 

2022年項目支出績效目標表村級轉(zhuǎn)移支付

2022楊林鎮(zhèn)整體支出績效目標表

2022項目績效表維修

政府購買服務(wù)支出預算表

政府采購預算表

354001__衡東縣楊林鎮(zhèn)人民政府部門預算公開表 (1)