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衡東縣預決算公開管理平臺

衡東縣婦女聯(lián)合會2024年度部門預算公開說明

發(fā)布時間:2024-03-20

 

  

 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

(二)機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算 

(二)支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

(一)基本支出 

(二)項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經(jīng)費 

(二)“三公”經(jīng)費預算 

(三)一般性支出情況 

(四)政府采購情況 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) 

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) 

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。 

  

 

第一部分 2024年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、宣傳貫徹男女平等基本國策。 

2、維護婦女兒童合法權益。 

3、拓寬服務渠道,創(chuàng)新服務方式,建設服務陣地,發(fā)展公益事業(yè),壯大巾幗志愿者隊伍。 

4、聯(lián)系和引導女性社會組織,加強與社會各界的協(xié)作,推動全社會為婦女兒童和家庭服務。 

5、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。 

(二)機構設置 

衡東縣婦女聯(lián)合會內(nèi)設機構包括:內(nèi)設股室3個,分別為組宣部、辦公室、權益部。本部門共有編制人數(shù)7人,實有5人,退休人數(shù)1人。 

二、部門預算單位構成 

本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:1、縣婦聯(lián)部門本級;2、縣婦兒工委辦;3、縣直屬機關幼兒園。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算111.84萬元,其中,一般公共預算撥款收入111.84萬元。收入較去年減少9.59萬元,主要原因是實施零基預算管理,調整支出結構,壓減非三保、非剛性支出。 

(二)支出預算:2024年本部門支出預算111.84萬元,其中:一般公共服務支出102.53萬元,社會保障和就業(yè)支出5.32萬元,住房保障支出3.99萬元。支出較去年減少9.59萬元,主要原因是實施零基預算管理,調整支出結構,壓減非三保、非剛性支出。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算111.84萬元,其中:一般公共服務支出102.53萬元,占91.68%;社會保障和就業(yè)支出5.32萬元,占4.76%;住房保障支出3.99萬元,占3.57%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算58.84萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算53萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:一般行政管理事務支出53萬元,主要用于推動婦女兒童事業(yè)發(fā)展、開展婚姻家庭矛盾調處、實施兩癌免費檢查民生實事項目、普及家庭教育、未成年人保護工作等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經(jīng)費:2024年本部門機關運行經(jīng)費8.56萬元,比上年預算增加0.91萬元,增長11.9%,主要原因是實施零基預算管理,調整支出結構,提高公用經(jīng)費標準,壓減非三保、非剛性支出。 

(二)“三公”經(jīng)費預算:2024年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.4萬元,其中,公務接待費0.4萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算1萬元,擬召開慶祝三八國際婦女節(jié)114周年等會議,人數(shù)800人,內(nèi)容為舉辦清廉衡東建設暨慶祝三八國際婦女節(jié)主題活動;培訓費預算0.91萬元,擬召開家庭教育、未成年人防性侵等培訓,人數(shù)120人,內(nèi)容為開展家庭教育及未成年人防性侵相關講座;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關活動計劃。 

(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

 

(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明:本部門所有支出實行績效目標管理,其中:納入2024年部門整體支出績效目標的金額為111.84萬元,基本支出58.84萬元,單位項目支出53萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部門預算表 

045001_衡東縣婦女聯(lián)合會