亚洲福利国产精品17p,亚洲天堂中文字幕,天天干天天爽天天射,爱福利极品盛宴色一区

返回頂部

衡東縣預決算公開管理平臺

衡東縣行政審批服務局2024年度部門預算公開說明

發(fā)布時間:2024-03-20

 

  

 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

(二)機構(gòu)設置 

二、部門預算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算 

(二)支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

(一)基本支出 

(二)項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關(guān)運行經(jīng)費 

(二)“三公”經(jīng)費預算 

(三)一般性支出情況 

(四)政府采購情況 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) 

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) 

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

  

 

第一部分 2024年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、擬訂全縣行政審批、政務公開(政府信息公開、辦事公開)、政務服務、電子政務、數(shù)字城市、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境工作相關(guān)政策并組織實施。 

2、指導、協(xié)調(diào)、推進全縣行政審批制度改革工作 。 

3、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)劃指導、監(jiān)督評估全縣電子政務工作;統(tǒng)籌推進、監(jiān)督協(xié)調(diào)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作;統(tǒng)籌規(guī)劃、監(jiān)督考核全縣政府網(wǎng)站。 

4、牽頭負責全縣“放管服”改革工作,進一步簡政放權(quán)、優(yōu)化服務,統(tǒng)籌規(guī)劃、指導推進高效便捷的“一站式”服務平臺建設。 

5、推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政務公開(政府信息公開、辦事公開)政務服務體系建設;統(tǒng)籌推進全縣政務服務中心、便民服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn))標準化建設;指導監(jiān)督“12345”政府服務熱線工作,牽頭負責整合優(yōu)化政府相關(guān)部門、公共企業(yè)事業(yè)單位、社會組織的社會求助服務電話。 

6、負責擬訂電子政務、數(shù)字城市發(fā)展戰(zhàn)略,編制電子政務、數(shù)字城市中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施;提出電子政務、數(shù)字城市建設投資總規(guī)模及年度投資計劃的建議。負責組織全縣使用財政性資金建設的電子政務工程和政務信息安全工程項目審查論證工作;會同有關(guān)部門組織實施和管理政府投資的電子政務、數(shù)字城市項目。 

7、負責組織、協(xié)調(diào)、指導數(shù)據(jù)資源的開發(fā)利用和共享工作。組織協(xié)調(diào)跨部門、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域數(shù)字化應用工作。 

8、負責組織、推進全縣電子政務、數(shù)字城市基礎(chǔ)網(wǎng)絡的規(guī)劃、建設和應用,協(xié)調(diào)推進政務網(wǎng)絡平臺互聯(lián)互通;統(tǒng)籌全縣電子政務基礎(chǔ)設施、信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)資源等安全保障工作,負責全縣政務信息化平臺安全技術(shù)和運營體系建設,監(jiān)督管理縣級信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫安全工作,協(xié)調(diào)處理電子政務信息安全的重大事件;負責組織、指導、協(xié)調(diào)、推進數(shù)字認證工作。 

9、指導、協(xié)調(diào)、推進全縣優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境工作,維護改善營商政務、法制等環(huán)境;完善評價機制、協(xié)調(diào)、推進全縣行政效能工作。 

10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。 

(二)機構(gòu)設置 

衡東縣行政審批服務局內(nèi)設機構(gòu)包括:內(nèi)設股室7人(含一個副科級二級機構(gòu),一個股級機構(gòu)),分別為:辦公室、人事財務股、信息化建設股、行政審批制度改革股、政務公開和政務服務股、政務服務中心、12345政務便民服務中心。本部門共有編制人數(shù)32人,實有人數(shù)25人,退休人數(shù)1人。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

衡東縣行政審批服務局預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣行政審批服務局本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算843.64萬元,其中,一般公共預算撥款收入843.64萬元。收入較去年增加8.67萬元,主要原因是項目經(jīng)費增加。 

(二)支出預算:2024年本部門支出預算843.64萬元,其中:一般公共服務支出794.7萬元,社會保障和就業(yè)支出27.97萬元,住房保障支出20.97萬元。支出較去年增加8.67萬元,主要原因是項目經(jīng)費增加。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算843.64萬元,其中:一般公共服務支出794.7萬元,占94.2%;社會保障和就業(yè)支出27.97萬元,占3.32%;住房保障支出20.97萬元,占2.49%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算371.64萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算472萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:一般行政管理事務支出472萬元,主要用于電子政務外網(wǎng)租賃、網(wǎng)絡維護、政務大廳運行等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費109.64萬元,比上年預算增加24.73萬元,增長29.12%,主要原因是實施零基預算管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),提高公用經(jīng)費標準,壓減非三保、非剛性支出。 

(二)“三公”經(jīng)費預算:2024年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3萬元,其中,公務接待費3萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算0萬元,我單位2024年度無會議費預算支出;培訓費預算0萬元,我單位2024年度無培訓費預算支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關(guān)活動計劃。 

(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

 

(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明:本部門所有支出實行績效目標管理,其中:納入2024年部門整體支出績效目標的金額為843.64萬元,基本支出371.64萬元,單位項目支出472萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部門預算表 

140001_-衡東縣行政審批服務局