發(fā)布時(shí)間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署,統(tǒng)一政法部門的思想和行動(dòng),對一定時(shí)期內(nèi)的政法工作作出全面性部署,并督促貫徹落實(shí)。
2、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作,必要時(shí)直接參與影響穩(wěn)定的重大群體事件的處置。
3、檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況,結(jié)合實(shí)際研究制定嚴(yán)肅執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策和具體措施。
4、支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)密切配合,督促推進(jìn)大案要案的查處工作,研究有爭議的重大、疑難案件。
5、組織、協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理工作和維護(hù)穩(wěn)定工作,推動(dòng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定各項(xiàng)措施的落實(shí)。
6、組織、推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作,探索改革加強(qiáng)政法工作的措施、辦法。
7、協(xié)助黨委及組織部門管理好政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子和政法干部隊(duì)伍。
8、組織查處政法系統(tǒng)干部、干警中有重大影響的違法違紀(jì)案件。
9、辦理縣委、縣政府才上級政法委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共衡東縣委政法委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本部門共有編制人數(shù)38人,實(shí)有人數(shù)38人,退休人員13人、內(nèi)設(shè)股室9個(gè),分別是:辦公室、政工室、國安辦、宣傳教育室、專項(xiàng)行動(dòng)室、綜治督導(dǎo)室、維穩(wěn)指導(dǎo)室、反邪教協(xié)調(diào)室、執(zhí)法監(jiān)督室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共衡東縣委政法委預(yù)算公開只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含中共衡東縣委政法委本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算669.77萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款669.77萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加79.27萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算669.77萬元,其中:一般公共服務(wù)支出597.98萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出42.98萬元,住房保障支出28.81萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加79.27萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算669.77萬元,其中:一般公共服務(wù)支出597.98萬元,占89.28%,社會(huì)保障和就業(yè)支出42.98萬元,占6.42%,住房保障支出28.81萬元,占4.3%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算553.67萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算116.1萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:老年支部經(jīng)費(fèi)支出1.1萬元,主要用于退休支部支出等方面;城鄉(xiāng)群眾參與社會(huì)治理舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)、公益反哺、以獎(jiǎng)代補(bǔ)支出3萬元,主要用于社會(huì)治理舉報(bào)工作等方面;法學(xué)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出3萬元,主要用于法學(xué)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)等方面;反邪教防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出8萬元,主要用于反邪教工作經(jīng)費(fèi)等方面;國安專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬元,主要用于國安工作經(jīng)費(fèi)等方面;見義勇為基金綜合治理等經(jīng)費(fèi)支出10萬元,主要用于見義勇為獎(jiǎng)勵(lì)工作等方面;民調(diào)及維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出47萬元,主要用于民調(diào)及綜治維穩(wěn)工作等方面;政法網(wǎng)絡(luò)維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出4萬元,主要用于機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等方面;綜治中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35萬元,主要用于衡東縣網(wǎng)格化綜合治理工作等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)119萬元,比上年預(yù)算增加1.13萬元,增長0.96%,主要原因是人員增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運(yùn)行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2022年與2021年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2022年度無會(huì)議費(fèi)支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2022年度無培訓(xùn)費(fèi)支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車2輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為669.77萬元,其中,基本支出553.67萬元,項(xiàng)目支出116.1萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5、項(xiàng)目支出:是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
2022年行政事業(yè)單位績效目標(biāo)審核表(1)
020001__中國共產(chǎn)黨衡東縣委員會(huì)政法委員會(huì)部門預(yù)算公開表