發(fā)布時間:2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、負責全縣黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、省委、市委、縣委及各級紀委關(guān)于紀律檢查工作的決定,維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助縣委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
2、依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責。
3、在縣委領(lǐng)導下組織開展巡察工作。配合市委巡察辦開展相關(guān)巡察工作。
4、負責全縣監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監(jiān)委、省委、省紀委省監(jiān)委、市委、市紀委市監(jiān)委和縣委關(guān)于監(jiān)察工作的決定,維護憲法法律,依法對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進行監(jiān)察,調(diào)查職務違法和職務犯罪,開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
5、依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責。推動開展廉政教育,對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督、調(diào)查、處置。
6、負責組織協(xié)調(diào)全縣全面從嚴治黨、黨風廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
7、負責綜合分析全縣全面從嚴治黨、黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調(diào)查研究;起草制定或者修改本縣紀檢監(jiān)察制度規(guī)定,參與起草制定本縣規(guī)范性文件。
8、負責協(xié)調(diào)落實市紀委市監(jiān)委交辦的反腐敗國際交流、合作等方面事宜;加強對全縣反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào),督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
9、根據(jù)干部管理權(quán)限,負責全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務指導;會同有關(guān)方面做好縣紀委縣監(jiān)委派駐機構(gòu),鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委,湖南省衡東縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會、河西新區(qū)管委會、縣管企業(yè)、縣屬醫(yī)院和學校等單位的紀檢監(jiān)察機構(gòu)領(lǐng)導班子建設(shè)有關(guān)工作;組織和指導全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓工作等。
10、完成市紀委市監(jiān)委和縣委交辦的其他任務。
(二)機構(gòu)設(shè)置
中共衡東縣紀律檢查委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)股室13個(含2個副科級單位),分別是辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室、第四紀檢監(jiān)察室、第五紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。本部門共有編制人數(shù)122人,實有人數(shù)112人,退休人數(shù)12人。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:衡東縣紀委衡東縣監(jiān)委預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣紀委衡東縣監(jiān)委本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算1,889.15萬元,其中,一般公共預算撥款1,889.15萬元。收入較去年減少85.81萬元,主要原因是人員經(jīng)費增加。
(二)支出預算:2023年本部門支出預算1,889.15萬元,其中:一般公共服務支出1,686.51萬元,社會保障和就業(yè)支出117.82萬元,住房保障支出84.82萬元。支出較去年減少85.81萬元,主要原因是預算支出縮減。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,889.15萬元,其中:一般公共服務支出1,686.51萬元,占89.27%,社會保障和就業(yè)支出117.82萬元,占6.24%,住房保障支出84.82萬元,占4.49%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算1,583.15萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算306萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等,其中:“清廉衡東”工作經(jīng)費支出15萬元,主要用于“清廉衡東”工作等方面;“營商環(huán)境推進年”工作經(jīng)費支出28萬元,主要用于“營商環(huán)境”工作等方面;案件質(zhì)量檢查經(jīng)費支出3萬元,主要用于案件檢查等方面;辦案經(jīng)費支出170萬元,主要用于辦案支出等方面;紀檢監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)維護費支出5萬元,主要用于紀檢監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)維護等方面;廉政文化宣傳教育、紀檢監(jiān)察業(yè)務培訓經(jīng)費支出18萬元,主要用于紀檢監(jiān)察業(yè)務培訓經(jīng)費等方面;鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢組織工作經(jīng)費支出34萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢組織工作經(jīng)費等方面;專項治理工作經(jīng)費支出25萬元,主要用于專項治理工作經(jīng)費等方面;追逃追贓工作經(jīng)費支出8萬元,主要用于追逃追贓工作經(jīng)費等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費380.81萬元,比上年預算減少1.77萬元,下降0.46%,主要原因是縮減開支。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為18萬元,其中,公務接待費8萬元,公務用車購置及運行費10萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費10萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預算2023年與2022年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算0萬元,我單位2023年度無會議費支出;培訓費預算0萬元,我單位2023年度無培訓費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預算0萬元,無該費用支出。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車4輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,889.15萬元,其中,基本支出1,583.15萬元,項目支出306萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2023年部門預算表