發(fā)布時間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、向縣委和縣委巡察工作領導小組及上級巡視巡察機構報告巡察工作情況,傳達貫徹上級巡視巡察機構、縣委巡察工作領導小組的決策和部署。
2、對接上級巡視巡察機構的日常聯絡工作,及時報送有關信息資料。
3、統(tǒng)籌、協(xié)調、指導縣委巡察組開展工作。
4、承擔縣委巡察工作有關綜合協(xié)調、調查研究、督察督辦、情況通報、制度建設、服務保障等。
5、對巡察發(fā)現的普遍性、規(guī)律性問題進行綜合、分析和研究,形成專題報告,為縣委決策服務。
6、對上級巡視巡察機構、縣委及縣委巡察工作領導小組決定事項及巡察移交事項進行督辦。
7、對巡察工作人員進行培訓、考核、監(jiān)督和管理。
8、受理干部群眾對巡察工作的舉報和反映,并提出處理意見。
9、負責巡察信息處理和宣傳公開工作。
10、完成縣委、縣委巡察工作領導小組交辦的其他任務。
(二)機構設置
中共衡東縣委巡察工作領導小組辦公室內設機構包括:本部門共有編制人數18人,實有人數17人,內設股室3個,分別是綜合組,聯絡組,督察組,設巡察組3個,分別是縣委第一巡察組、縣委第二巡察組、縣委第三巡察組。
二、部門預算單位構成
中共衡東縣委巡察工作領導小組辦公室預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含中共衡東縣委巡察工作領導小組辦公室本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算407萬元,其中,一般公共預算撥款407萬元,政府性基金預算撥款0萬元,上年結轉0萬元。收入較去年增加65.66萬元,主要原因是人員經費增加。
(二)支出預算:2022年本部門支出預算407萬元,其中:一般公共服務支出375.87萬元,社會保障和就業(yè)支出17.79萬元,住房保障支出13.34萬元,年終結轉結余0萬元。支出較去年增加65.66萬元,主要原因是人員經費支出增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算407萬元,其中:一般公共服務支出375.87萬元,占92.35%,社會保障和就業(yè)支出17.79萬元,占4.37%,住房保障支出13.34萬元,占3.28%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算242萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算165萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:常規(guī)巡察工作經費支出50萬元,主要用于常規(guī)巡察工作等方面;村社區(qū)巡察經費支出45萬元,主要用于村(社區(qū))巡察工作等方面;機關保密安全經費支出6萬元,主要用于辦機關保密工作經費等方面;巡察人才庫人員培訓經費支出5萬元,主要用于巡察人才庫的培訓等方面;異地交叉巡察工作經費支出40萬元,主要用于異地交叉巡察工作等方面;應急處理經費支出4萬元,主要用于應急處理工作等方面;專項巡察工作經費支出15萬元,主要用于專項巡察工作等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年本部門機關運行經費58.93萬元,比上年預算增加9.84萬元,增長20.04%,主要原因是機關運行經費增加。
(二)“三公”經費預算:2022年本部門“三公”經費預算數為8.5萬元,其中,公務接待費0.8萬元,公務用車購置及運行費7.7萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費7.7萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2022年與2021年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算0萬元,我單位2022年度無會議費支出;培訓費預算0萬元,我單位2022年度無培訓費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算0萬元,無相關活動計劃。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為407萬元,其中,基本支出242萬元,項目支出165萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預算表
030001__中共衡東縣委巡察工作領導小組辦公室部門預算公開表