發(fā)布時間:2024-03-20
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹落實《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實施條例》、《國有林場管理辦法》等法律法規(guī)、依法對國有林場(森林公園)進行統(tǒng)一管理。
2、負責管護區(qū)域內(nèi)的森林防火及撲救工作,確保國有森林資源不受損失。
3、負責管護區(qū)域內(nèi)森林資源培育、野生動植物資源保護、林業(yè)有害生物防治工作。
4、負責做好生態(tài)公益林管理工作,充分發(fā)揮公益林的生態(tài)效益。
5、承辦上級交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
衡東縣四方山林場內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:衡東縣四方山林場內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)股室4個,分別為:辦公室、計財股、生產(chǎn)技術(shù)股、森林公園管理股。本部門共有編制人數(shù)42人,實有人數(shù)27人。離休0人,退休50人。
二、部門預算單位構(gòu)成
衡東縣四方山林場預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣四方山林場本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算449.08萬元,其中,一般公共預算撥款收入449.08萬元。收入較去年增加21.07萬元,主要原因是人員增加及工資異動,社保繳費增加。
(二)支出預算:2024年本部門支出預算449.08萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出32.41萬元,農(nóng)林水支出393.59萬元,住房保障支出23.08萬元。支出較去年增加21.07萬元,主要原因是工資福利及運行經(jīng)費增加。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算449.08萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出32.41萬元,占7.22%;農(nóng)林水支出393.59萬元,占87.64%;住房保障支出23.08萬元,占5.14%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算414.08萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算35萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:事業(yè)機構(gòu)支出35萬元,主要用于管護區(qū)域內(nèi)的森林防火及撲救工作15萬元,管護區(qū)域內(nèi)森林資源培育、野生動植物資源保護、林業(yè)有害生物防治工作20萬元等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費67.28萬元,比上年預算增加24.19萬元,增長56.14%,主要原因是商品服務(wù)與辦公費用增加。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2024年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2萬元,其中,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費2萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費2萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預算2024年與2023年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算0萬元,我單位2024年度無會議費預算支出;培訓費預算1萬元,擬召開技能培訓,人數(shù)12人,內(nèi)容為撫育間伐修枝;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關(guān)活動計劃。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務(wù)類采購預算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明:本部門所有支出實行績效目標管理,其中:納入2024年部門整體支出績效目標的金額為449.08萬元,基本支出414.08萬元,單位項目支出35萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2024年部門預算表