亚洲福利国产精品17p,亚洲天堂中文字幕,天天干天天爽天天射,爱福利极品盛宴色一区

返回頂部

衡東縣預(yù)決算公開管理平臺

衡東縣羅榮桓故居管理處2023年部門預(yù)算公開說明

發(fā)布時間:2023-03-15

 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

  

 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、貫徹落實中央關(guān)于加強全國愛國主義教育示范基地、國防教育示范基地、全國重點文物保護單位、國家AAAA級旅游景區(qū)建設(shè)的一系列重要精神,加強軟硬件建設(shè),加強愛國主義革命傳統(tǒng)教育,弘揚和培育民族精神。 

2、以羅榮桓元帥的革命歷史、革命事跡和革命精神為內(nèi)涵,組織接待旅游者開展緬懷學習的紅色旅游活動,傳承中華民族優(yōu)良傳統(tǒng)。 

3、組織開展全民國防教育,傳播國防知識、弘揚愛國主義精神。 

4、保護歷史文化遺產(chǎn),確保文物安全,繼承和發(fā)揚中華民族優(yōu)秀文化傳統(tǒng)。 

5、優(yōu)化內(nèi)部管理,提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量,在展出內(nèi)容和展示手法、服務(wù)質(zhì)量和教育效果、內(nèi)部管理和環(huán)境面貌上不斷提高,努力挖掘教育基地所蘊含的精神內(nèi)涵。 

6、完成縣委縣政府交辦的其他事項。 

(二)機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣羅榮桓故居管理處內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)科室6個,分別為:辦公室、研究室、宣講教育科、文物陳列保管科、安全保衛(wèi)科和規(guī)劃發(fā)展科。本部門核定編制30人,實有在編人數(shù)21人,退休人員2人,臨聘人員20人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣羅榮桓故居管理處預(yù)算公開只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣羅榮桓故居管理處本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算516.07萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款232.07萬元,上級財政補助收入284萬元。收入較去年增加10.06萬元,主要原因是增加新進人員經(jīng)費。 

(二)支出預(yù)算:2023年本部門支出預(yù)算516.07萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出481.58萬元,社會保障和就業(yè)支出19.71萬元,住房保障支出14.78萬元。支出較去年增加10.06萬元,主要原因是增加新進人員經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算516.07萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出481.58萬元,占93.32%,社會保障和就業(yè)支出19.71萬元,占3.82%,住房保障支出14.78萬元,占2.86%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2023年本部門基本支出預(yù)算332.07萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

(二)項目支出:2023年本部門項目支出預(yù)算184萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:羅榮桓紀念館免費開放資金支出184萬元,主要用于故居紀念館維護等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費115.82萬元,比上年預(yù)算增加7.88萬元,增長7.3%,主要原因是人員增加。 

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為13.5萬元,其中,公務(wù)接待費10萬元,公務(wù)用車購置及運行費3.5萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費3.5萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少2萬元,主要是2022年舉辦中國農(nóng)民豐收節(jié)、羅榮桓元帥誕辰120周年紀念活動等大型活動,2023年無相關(guān)計劃。 

(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預(yù)算0萬元,我單位2023年度無會議費支出;培訓費預(yù)算1萬元,用于人員培訓;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元,無相關(guān)活動計劃。

(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

(六)預(yù)算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為516.07萬元,其中,基本支出332.07萬元,項目支出184萬元,具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

 

 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

 

330001__衡東縣羅榮桓故居管理處部門預(yù)算公開表_

衡東縣羅榮桓故居管理處 項目支出績效目標表

衡東縣羅榮桓故居管理處 整體支出績效目標表