發(fā)布時間:2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、負責宣傳國家文化方針、政策和法令,開展文化科學知識的普及宣傳。
2、組織開展健康有益、積極向上、豐富多彩的群眾文化系列活動及舉辦各類藝術(shù)展覽活動和文化下鄉(xiāng)活動。
3、組織音樂、舞蹈、美術(shù)、書法、小品、攝影等各種群眾文化藝術(shù)門類的培訓創(chuàng)作。
4、負責本縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護與管理,收集、整理、申報等。
(二)機構(gòu)設(shè)置
衡東縣文化館內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個,分別是:館長室、書記室、辦公室、財務(wù)室、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)辦公室、活動室、免費培訓部、美術(shù)攝影部。本部門共有定編人數(shù)20人,實有在職人數(shù)12人,離退休人員7人。
二、部門預算單位構(gòu)成
衡東縣文化館預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣文化館本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算187.14萬元,其中,一般公共預算撥款187.14萬元。收入較去年減少45.6萬元,主要原因是人員減少。
(二)支出預算:2023年本部門支出預算187.14萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出163.74萬元,社會保障和就業(yè)支出13.37萬元,住房保障支出10.03萬元。支出較去年減少45.6萬元,主要原因是人員減少。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算187.14萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出163.74萬元,占87.5%,社會保障和就業(yè)支出13.37萬元,占7.14%,住房保障支出10.03萬元,占5.36%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算158.14萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算29萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:群眾文化活動免費開放支出5萬元,主要用于群眾文化活動等方面;數(shù)字文化館維護支出5萬元,主要用于數(shù)字文化館維修維護等方面;搜集、整理、修訂民間文化專輯’支出5萬元,主要用于搜集、整理、修訂民間文化專輯等方面;文藝創(chuàng)作經(jīng)費支出14萬元,主要用于文藝創(chuàng)作等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費16.49萬元,比上年預算減少13.59萬元,下降45.18%,主要原因是人員減少,節(jié)省開支。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2萬元,其中,公務(wù)接待費2萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年減少1萬元,主要是貫徹上級“厲行節(jié)約”的精神,嚴格控制三公經(jīng)費的開支。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算0萬元,我單位2023年度無會議費支出;培訓費預算0.3萬元,文化培訓;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預算0萬元,無相關(guān)活動計劃。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務(wù)類采購預算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為187.14萬元,其中,基本支出158.14萬元,項目支出29萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2023年部門預算表