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衡東縣預決算公開管理平臺

衡東縣疾病預防控制中心2023年部門預算公開說明

發(fā)布時間:2023-03-15

目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) 

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) 

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。 

  

 

第一部分 2023年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、負責全縣疾病防治規(guī)劃、傳染病預防與控制、免疫規(guī)劃的實施。 

2、負責全縣救災防病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置、傳染病疫情及突發(fā)公共衛(wèi)生事件信息收集、報告和管理。 

3、負責全縣慢性非傳染性疾病、地方病、寄生蟲病防治工作。 

4、負責對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和醫(yī)療機構疾病預防控制工作的業(yè)務指導、技術考核和相關人員業(yè)務培訓。 

5、負責開展全縣職業(yè)危害因素、環(huán)境危害因素、健康相關產(chǎn)品與場所、消毒產(chǎn)品等公共衛(wèi)生的監(jiān)測和檢驗室檢測分析評價。 

6、負責全縣用人單位接觸塵毒的作業(yè)人員健康體檢。 

7、開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進活動,承辦縣衛(wèi)生健康局交辦的其他事項。 

(二)機構設置 

衡東縣疾病預防控制中心內設機構包括:內設股室13個,分別為:辦公室、財務科、后勤科、質量管理科、傳染病預防與控制科、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理辦公室、免疫規(guī)劃科、性病艾滋病防治科、寄生蟲病地方病慢性非傳染性疾病防治科、結核病防治科、公共衛(wèi)生健康危害因素控制科、檢驗科、健康教育科。本部門共有編制人數(shù)85人,實有人數(shù)75人,退休人員37人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣疾病預防控制中心預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣疾病預防控制中心本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算2,975.5萬元,其中,一般公共預算撥款1,391.5萬元,財政專戶管理資金收入1,584萬元。收入較去年增加562.36萬元,主要原因是財政增加了疫苗返還收入。 

(二)支出預算:2023年本部門支出預算2,975.5萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出86.61萬元,衛(wèi)生健康支出2,828.8萬元,住房保障支出60.09萬元。支出較去年增加562.36萬元,主要原因是計劃支付供應商疫苗欠款。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,391.5萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出86.61萬元,占6.22%,衛(wèi)生健康支出1,244.8萬元,占89.46%,住房保障支出60.09萬元,占4.32%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算950.5萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算441萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:艾滋病防治工作經(jīng)費支出27萬元,主要用于艾滋病科普宣傳、艾滋病檢測、艾滋病患者跟蹤隨訪等方面;塵肺病防治工作經(jīng)費支出9萬元,主要用于塵肺病患者治療、跟蹤隨訪等方面;地方病防治工作經(jīng)費支出30萬元,主要用于地方病采樣、檢測、宣傳預防等方面;教育部門水質檢測經(jīng)費支出72萬元,主要用于保障學校飲用水、生活用水安全,采集水樣、檢測水樣等方面;結核病防治工作經(jīng)費支出13萬元,主要用于結核病防控宣傳、結核病人督導隨訪、檢測等方面;取消“三項經(jīng)費”工作經(jīng)費支出70萬元,主要用于防止發(fā)生健康相關產(chǎn)品與公共場所衛(wèi)生安全事故,采集并檢測水樣,特殊指定人群免費體檢,宣傳公共衛(wèi)生安全等方面;新冠肺炎等重大傳染病防治工作經(jīng)費支出20萬元,主要用于應急處置各種突發(fā)疫情,購買疫情防控所需物資等方面;一類疫苗接種工作經(jīng)費.支出72萬元,主要用于保障日常冷鏈運轉,運輸疫苗,疫苗冷藏,預防接種異常反應處置等方面;肇事肇禍等嚴重精神障礙患者監(jiān)護獎勵支出110萬元,主要用于支付對嚴重精神病患者進行監(jiān)護的監(jiān)護人費用等方面;職業(yè)病防治工作經(jīng)費支出18萬元,主要用于職業(yè)病檢測、防治巡查、宣傳等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經(jīng)費:2023年本部門機關運行經(jīng)費57.93萬元,比上年預算增加1.99萬元,增長3.56%,主要原因是維護機關日常運轉。 

(二)“三公”經(jīng)費預算:2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6萬元,其中,公務接待費3萬元,公務用車購置及運行費3萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費3萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算1萬元,擬召開工作考核會議,工作部署會議等,人數(shù)200人,內容為年度考核、工作部署;培訓費預算1萬元,擬召開傳染病防控培訓、免疫規(guī)劃業(yè)務培訓等,人數(shù)300人,內容為提升業(yè)務水平;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預算0萬元,無相關活動計劃。

(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車6輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車2輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車2輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2,975.5萬元,其中,基本支出2,534.5萬元,項目支出441萬元,具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

 

 

第二部分 2023年部門預算表 

 

235003__衡東縣疾病預防控制中心部門預算公開表

2023年衡東縣疾病預防控制中心整體支出績效目標表

2023年衡東縣疾病預防控制中心項目支出績效目標表