發(fā)布時間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支a出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、負責應急管理工作,指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和權(quán)限內(nèi)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2、貫徹實施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標準,組織編制全縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃,組織擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。
3、指導應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制衡東縣總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案,綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應急避難設施建設。
4、牽頭推進全縣統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)建設,負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
5、組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援,承擔縣應對較大及以上災害指揮部的相關(guān)工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議,協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大及以上災害應急處置工作。
6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍,建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,推進指揮平臺對接,負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關(guān)銜接工作。
7、統(tǒng)籌全縣應急救援力量建設,負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設,依權(quán)限管理綜合性應急救援隊伍,指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、園區(qū)及社會應急救援力量建設工作。
8、指導協(xié)調(diào)全縣消防管理有關(guān)工作,指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、園區(qū)消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
9、指導協(xié)調(diào)全縣森林火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作,負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作,指導開展自然災害綜合風險評估工作。
10、組織協(xié)調(diào)災害救助工作,組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,按權(quán)限管理、分配中央、省、市級下達和縣級救災款物并監(jiān)督使用。
11、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門及園區(qū)安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12、按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查權(quán)限內(nèi)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織和指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13、依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14、開展應急管理對外交流與合作,組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
15、制定全縣應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施,會同縣商務和糧食局等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度,在救災時統(tǒng)一調(diào)度。
16、負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作,組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應用和信息化建設工作。
17、承擔縣防汛抗旱指揮部日常工作,協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作,組織執(zhí)行國家防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機構(gòu)和省、市防汛抗旱指揮部的指示、命令。
18、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
19、職能轉(zhuǎn)變。縣應急管理局應加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應急能力建設,構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導、權(quán)責一致、權(quán)威高效的應急能力體系,推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻`敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結(jié)合,堅持常態(tài)減災和非常態(tài)救災相統(tǒng)一,努力實現(xiàn)從注重災后救助向注重災前預防轉(zhuǎn)變,從應對單一災種向綜合減災轉(zhuǎn)變,從減少災害損失向減輕災害風險轉(zhuǎn)變,提高全縣應急管理水平和防災減災救災能力,防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本,把確保人民群眾生命安全放在首位,確保受災群眾基本生活,加強應急預案演練,增強全民防災減災意識,提升公眾知識普及和自救互救技能,切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念,堅持生命至上、安全第一,完善安全生產(chǎn)責任制,堅決遏制重特大生產(chǎn)安全事故。
(二)機構(gòu)設置
衡東縣應急管理局內(nèi)設機構(gòu)包括:本部門共有編制人數(shù)73人,實有在職人數(shù)73人,退休人員4人,長期臨聘人員1人。內(nèi)設股室14個,分別為辦公室、政工室、風險檢測和減災救災股、火災防治管理股、防汛抗旱股、地震和地質(zhì)災害救援股、非煤礦山安全監(jiān)管股、危險化學品安全監(jiān)管股、煙花爆竹安全監(jiān)管股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、法制和行政審批服務股、財務裝備股、新聞宣傳股,部門下設衡東縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法大隊、衡東縣安全培訓中心、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)大浦分局、衡東縣應急指揮中心、衡東縣地震管理辦公室。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門預算為匯總預算:1、衡東縣應急管理局部門本級。2、衡東縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法大隊。3、衡東縣安全培訓中心。4、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)大浦分局。5、衡東縣應急指揮中心。6、衡東縣地震管理辦公室。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,343.88萬元,其中,一般公共預算撥款1,343.88萬元,政府性基金預算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加1,343.88萬元,主要原因是人員工資經(jīng)費提標以及人員調(diào)入增加了人員經(jīng)費。
(二)支出預算:2022年本部門支出預算1,343.88萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出72.12萬元,住房保障支出50.72萬元,災害防治及應急管理支出1,221.04萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加1,343.88萬元,主要原因是人員工資經(jīng)費提標以及人員調(diào)入增加了人員經(jīng)費。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,343.88萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出72.12萬元,占5.37%,住房保障支出50.72萬元,占3.77%,災害防治及應急管理支出1,221.04萬元,占90.86%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算885.48萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算458.4萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:老年支部經(jīng)費支出0.4萬元,主要用于黨建等方面;安全生產(chǎn)培訓專項經(jīng)費支出50萬元,主要用于加強區(qū)域內(nèi)相關(guān)行業(yè)相關(guān)企業(yè)的安全生產(chǎn)培訓、應急宣傳等方面;安全生產(chǎn)事故隱患舉報獎勵專項資金支出3萬元,主要用于降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生率等方面;安委辦工作經(jīng)費支出22萬元,主要用于安委辦工作等方面;防汛抗旱指揮部辦公室工作經(jīng)費支出10萬元,主要用于保障防汛抗旱工作順利開展等方面;救災減災專項工作經(jīng)費支出40萬元,主要用于救災、減災等方面;氣象、水文信息工作經(jīng)費支出5萬元,主要用于收集氣象水文信息等方面;森林防滅火指揮部辦公室工作經(jīng)費支出10萬元,主要用于保障森林防滅火工作順利開展等方面;特崗人員意外傷害保險經(jīng)費支出5萬元,主要用于特崗人員意外傷害保險支出等方面;危化、防汛、地災等專家聘任經(jīng)費支出18萬元,主要用于危化、防汛、地災專家聘任等方面;危險化學品、非煤礦山、煙花、工貿(mào)、工業(yè)園企業(yè)安全體檢支出25萬元,主要用于企業(yè)安全生產(chǎn)體檢等方面;應急救援專項工作經(jīng)費支出50萬元,主要用于開展應急救援工作等方面;應急時空、防災、減災等宣傳工作經(jīng)費支出20萬元,主要用于宣傳防災、減災知識,提高群眾防災、減災意識等方面;綜合性應急救援人員經(jīng)費及工作經(jīng)費支出200萬元,主要用于應急救援人員綜合支出等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費126.14萬元,比上年預算減少8.53萬元,下降6.33%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性支出。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為46.3萬元,其中,公務接待費1.8萬元,公務用車購置及運行費44.5萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費24.5萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少0.1萬元,主要是嚴控“三公經(jīng)費”,厲行節(jié)約。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算0萬元,我單位2022年度無會議費支出;培訓費預算0萬元,我單位2022年度無培訓費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預算0萬元,無相關(guān)活動計劃。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車6輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車4輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車2輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,343.88萬元,其中,基本支出885.48萬元,項目支出458.4萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預算表